借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

老師,你好。季度企業(yè)所得稅多繳稅后申請(qǐng)退稅回來(lái)后,分錄怎么做?
企業(yè)所得稅上季度提多了,這個(gè)月要沖回,會(huì)計(jì)分錄怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)下,公司1月申報(bào)上個(gè)季度報(bào)表時(shí),交了企業(yè)所得稅,當(dāng)月未做計(jì)提分錄,那現(xiàn)在1月繳企業(yè)所得稅的款,這個(gè)分錄怎么做?
老師,這個(gè)月收到上個(gè)年度退回多繳的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師#年初盈利預(yù)繳了企業(yè)所得稅,次年匯算清繳做完后虧損,退回了預(yù)繳的企業(yè)所得稅,這個(gè)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月企業(yè)所得稅多計(jì)提了,沖回怎么做分錄啊
您好,老師,我想問(wèn)問(wèn)建筑公司每個(gè)員工每天補(bǔ)貼30元餐費(fèi),我怎么做比較合適呢?沒(méi)得票據(jù),如果我把它計(jì)入員工工資的補(bǔ)貼中,需要和工資一起申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么做能避開(kāi)不申報(bào)個(gè)稅呢?
老師,你好, 開(kāi)專票金額28939 客戶回款28000 差額客戶不給了,該怎么做賬?
老師企業(yè)所得稅稅負(fù)咋算
建筑類會(huì)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要輔助項(xiàng)目核核算嗎
老師好,個(gè)人代開(kāi)大額砂石料可以嗎,銷售砂石料都有哪些要求
老師請(qǐng)問(wèn):分公司就地繳納標(biāo)識(shí)詳細(xì)說(shuō)明:增值稅為是,是在分公司所在地繳納對(duì)嗎?
@樸老師,我們要注銷往來(lái)得清除,還有應(yīng)收的明細(xì)合計(jì)有50萬(wàn),應(yīng)付和明細(xì)合計(jì)也是50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)可以互抵么?這些都是付不出去和收不回來(lái)的?實(shí)操中應(yīng)該怎么處理?
主辦會(huì)計(jì)在上市公司是什么職位,屬于管理層嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票的,可以只免稅不退稅嗎,就報(bào)關(guān)單的某一個(gè)明細(xì)的進(jìn)項(xiàng)


但是之前已經(jīng)計(jì)提了,不需要沖減計(jì)提那部分嗎?
嗯嗯,紅沖多計(jì)提的金額就行
哦哦,那就是還要先借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸:所得稅費(fèi)用是嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅, 借:所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù)
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。