是的,是合并收入申報(bào)稅的
老師你好,上個(gè)月有幾筆混合收入(分不清明細(xì))開始沒開票,會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款1000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無票收入1000,借:銀行存款1000,貸應(yīng)收賬款1000。本月開了一張普票400元,我借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無票400,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-臨時(shí)客戶400。結(jié)果報(bào)表出來,子產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)比利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)多了400元,經(jīng)查剛好這筆。老師我做的分錄哪里錯(cuò)了
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開票收入(減按1%開票)78579.95元,未開票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫增值稅申報(bào)表,附表一的時(shí)候,系統(tǒng)只生成了開票金額,加入未開票金額后,系統(tǒng)提示:沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開了1%的發(fā)票78519.95元。 請(qǐng)問下要如何填寫申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入(未開票收入+已開票收入),第三張圖是填寫提交后的提示。 請(qǐng)問下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
老師具體情況是,我家數(shù)電發(fā)票限額,有一筆發(fā)票開不出來,7月份送貨銷售但是未收到貨款,8月份開發(fā)票,我如果7月份確認(rèn)收入和成本,那我就需要填增值稅未開票收入,我8月份開發(fā)票的時(shí)候就需要把未開票收入填負(fù)數(shù),這樣做我認(rèn)為稅務(wù)局老師肯定找我。如果我7月份只做發(fā)出商品,8月份在隨著發(fā)票做收入成本,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
老師具體情況是,我家數(shù)電發(fā)票限額,有一筆發(fā)票開不出來,7月份送貨銷售但是未收到貨款,8月份開發(fā)票,我如果7月份確認(rèn)收入和成本,那我就需要填增值稅未開票收入,我8月份開發(fā)票的時(shí)候就需要把未開票收入填負(fù)數(shù),這樣做我認(rèn)為稅務(wù)局老師肯定找我。如果我7月份只做發(fā)出商品,8月份在隨著發(fā)票做收入成本,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
老師,請(qǐng)教一下,收了錢沒開票的收入,做賬的時(shí)候什么時(shí)候是直接確認(rèn)收入?什么時(shí)候是先掛到往來呢? 假如一筆業(yè)務(wù),我們銷售給個(gè)人電腦,貨款10000,已收款,未開票 分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 那我怎么區(qū)別這筆業(yè)務(wù)是開了發(fā)票還是未開發(fā)票呢? 假如是銷售給一個(gè)公司的話,分錄和銷售給個(gè)人一樣不?
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對(duì)外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請(qǐng)問這樣的流程可以嗎?
請(qǐng)問,會(huì)計(jì)工作交接要交接哪些?
教育培訓(xùn)公司,從培訓(xùn)費(fèi)里面直接支付外面培訓(xùn)老師費(fèi)用15000,介紹費(fèi)4000 開不了發(fā)票 該怎么做賬
如果單位拖欠工資7個(gè)月(因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)困難),員工也一樣需要提前30天辭職嗎?
你好,我想問下發(fā)票跨月或者跨年了怎樣做賬
老師請(qǐng)問下寫應(yīng)付賬款分析報(bào)告可以從那幾個(gè)方面來寫呀?
賬上可以合并做一筆金額進(jìn)去嗎?還是說開票和未開票要分開做賬
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票,分明細(xì)
我之前沒分明細(xì)需要去改之前的賬單嗎?
之前開票和未開票有分開入賬,就是沒有二級(jí)明細(xì)
那么你就分開做,備注未開票
那之前月份的未開票沒有設(shè)置二級(jí)明細(xì)需要補(bǔ)上嗎?還是說不補(bǔ)也可以
如果以前的業(yè)務(wù)不多,建議還是更正過來,畢竟不分清楚,以后查賬麻煩
好噠,明白,查賬看賬本能看的出來,沒開票收入沒附發(fā)票
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