?小規(guī)模納稅人向個人出租的增值稅稅率是1%,不動產(chǎn)是5%
小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)收入,增值稅稅率是多少
小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn),適用增值稅稅率是多少?
小規(guī)模納稅人出租車子和一般納稅人出租車子,增值稅率分別是多少
圍擋出租是有型資產(chǎn)出租吧?。啃∫?guī)模納稅人出租圍擋的增值稅稅率多少?一般納稅人出租圍擋的增值稅稅率多少呢?
租賃公司出租不動產(chǎn),小規(guī)模是多少稅率,一般納稅人是多少稅率?租賃公司出租有形動產(chǎn)小規(guī)模是多少稅率,一般納稅人是多少稅率?(帶人出租,不帶人出租)
由于楊先生本科的時(shí)候曾以交換生的身份到法國學(xué)習(xí)一年,受益頗多,他希望兒子也能到法國讀大學(xué),感受不同的學(xué)習(xí)氛圍。經(jīng)過向理財(cái)顧問咨詢得知,目前到法國留學(xué)的學(xué)習(xí)費(fèi)用為75000元/每年,并且會以每年5%的速度增長(假設(shè)入學(xué)后學(xué)費(fèi)及生活費(fèi)增長為0)。他的兒子離上大學(xué)還要15年,預(yù)計(jì)在法國學(xué)習(xí)4年。楊先生已準(zhǔn)備了50000元作為兒子教育費(fèi)用的投資資金,預(yù)期投資收益率為9%。(用EXCEL公式來算)
老師 請問一下,購買書本,20000元,若是書本是有的出售有的贈送,沒有做進(jìn)銷存之類的,開的是普票和專票分別 要怎么做賬?
老師,個體戶24年匯算清繳后是虧損的,今年有盈利,可以彌補(bǔ)24年的虧損嗎
承包項(xiàng)目掛靠公司,稅費(fèi)是按實(shí)際發(fā)生的承擔(dān),增值稅是銷項(xiàng)稅額,還是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額差額。掛靠公司說承擔(dān)差額部分,被掛靠公司說要承擔(dān)銷項(xiàng)稅額,一直爭論不休,該怎么辦?
承包項(xiàng)目掛靠公司,稅費(fèi)是按實(shí)際發(fā)生的承擔(dān),增值稅是銷項(xiàng)稅額,還是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額差額
老師,上月銷售10000,本月需要紅沖,再重開12000,請問本月這兩筆分錄還涉及到其他分錄嗎?
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項(xiàng)目都是
水資源稅信息采集的有效期怎么修改
老師你好我想問下想自己成立代理記賬公司有啥條件要求?
老師,外貿(mào)企業(yè)的印花稅的計(jì)稅依據(jù)是不是銷項(xiàng)發(fā)票加進(jìn)項(xiàng)發(fā)票加出口退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?也就是銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額+銷項(xiàng)稅額+已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不含稅金額+已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額+出口退稅的進(jìn)項(xiàng)不含稅金額+出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣對嗎?就是按照發(fā)票的總金額
怎么兩個稅率?是1%還是5%
一般的出租是1%,不動產(chǎn)出租是5%
那在申報(bào)表上怎么填寫呢
沒超過30萬還是填在第10欄
這個5%的我填了出租的金額就變紅啦
已經(jīng)超過30萬了就不能再填10欄了,就是第3欄
第三欄那不是稅率是3%嘛,但是現(xiàn)在都是像個人的租金是5%嘛
出租的不動產(chǎn)5%就填第4和6欄
現(xiàn)在每個季度30萬以為是免增值稅那,兩個季度是不是60萬呢?還是要分開
每個季度只要不超過30萬就是免稅,超過了就全交
圖片上我填的第6欄,結(jié)果全是紅色感嘆號啦
你開的是5%的稅率,就填第4和6欄,不含稅銷售收入
小規(guī)模納稅人39萬的租金填在無票收入那第6欄5%那,還開了5000的1%的發(fā)票,申報(bào)表上填了3%的銷售額,那差2%填在哪里呢?
1%的對應(yīng)填在第1,3欄就行哈,不同的稅率要分開
但是我賬上計(jì)提的是1%的增值稅,那現(xiàn)在賬上和申報(bào)表有差異
減免的2%填減免稅明細(xì)表2-4列
收入是39萬多了,那還是可以按照1%來的嗎
本身就是減按1%交的,你開的是1%的稅率就填在第1,3欄,減免的2%填減免稅明細(xì)表2-4列填,不含稅金額*2%