您好,稅費(fèi)是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額差額
老師,建筑公司的掛靠費(fèi)到底啥意思,含稅還是不含稅?含稅指的什么的?例如我司為一般納稅人,一個(gè)500萬(wàn)的被掛靠工程,若管理費(fèi)不含稅5個(gè)點(diǎn),即我500萬(wàn)的銷項(xiàng)減去掛靠方提供的進(jìn)項(xiàng)后的差額由掛靠方承擔(dān)?若為含稅5個(gè)點(diǎn),則銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后的差額稅金由我方承擔(dān)?是這個(gè)意思嗎?
企業(yè)實(shí)際沒(méi)有負(fù)擔(dān)增值稅吧,假如銷項(xiàng)26消費(fèi)者承擔(dān)了,進(jìn)項(xiàng)稅額13,企業(yè)實(shí)際繳納13,實(shí)際企業(yè)沒(méi)有增值稅負(fù)吧?都是消費(fèi)者承擔(dān)了。
老師你好,增值稅中可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和繳納的增值額相加等于銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅是是消費(fèi)者承擔(dān)的,所以說(shuō)實(shí)際上支付的進(jìn)項(xiàng)稅和繳納的增值額都是消費(fèi)者承擔(dān)的對(duì)吧
銷項(xiàng)專票產(chǎn)生的稅額是銷售方承擔(dān)還是付款方承擔(dān)
老師你好,我問(wèn)下,知道銷項(xiàng)稅額,和實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是就可以算增值稅稅負(fù)率 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額
請(qǐng)問(wèn)老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔(dān)工資、五險(xiǎn)一金、工會(huì)、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師,為什么無(wú)形資產(chǎn)的相關(guān)稅費(fèi)要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計(jì)入它的成本
餐廳做賬,美團(tuán)服務(wù)費(fèi)6.9,實(shí)際支付1.1,美團(tuán)補(bǔ)貼10,怎么做賬?謝謝 ?
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得交的錢計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎?或者如何記賬?
為什么拋棄動(dòng)產(chǎn)是法律行為,把垃圾扔進(jìn)垃圾桶是事實(shí)行為。
當(dāng)月開出的發(fā)票必須當(dāng)月入賬么?
你好,老師,昨天SWJ打電話來(lái)說(shuō)我們的個(gè)稅系統(tǒng)和匯算清繳的工資薪金不一致,差20多萬(wàn),我看了了下賬上也是匯算清繳上的那個(gè)數(shù)據(jù)。,現(xiàn)在稅務(wù)局喊寫說(shuō)明?我們不想調(diào)整,不想補(bǔ)稅,該怎么辦,老師?
新公司物業(yè)會(huì)計(jì),剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒(méi)有錄完,沒(méi)有結(jié)賬,請(qǐng)問(wèn)最晚什么時(shí)候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒(méi)有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒(méi)有計(jì)提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個(gè)月做了可以嗎?