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老師,外貿(mào)企業(yè)的印花稅的計稅依據(jù)是不是銷項發(fā)票加進項發(fā)票加出口退稅勾選的進項發(fā)票?也就是銷項發(fā)票不含稅金額+銷項稅額+已認證的進項不含稅金額+已認證進項稅額+出口退稅的進項不含稅金額+出口退稅的進項稅額。這樣對嗎?就是按照發(fā)票的總金額

2025-07-03 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-03 19:46

外貿(mào)企業(yè)印花稅的計稅依據(jù)通常是購銷合同所列金額,且一般不包括增值稅稅款。 若合同中明確列示不含稅金額與增值稅額,以不含稅金額為計稅依據(jù);若未分別記載,通常以含稅金額作為計稅依據(jù)。部分地區(qū)會實行核定征收,如山東按銷售收入的50%核定征收。廈門則規(guī)定以外貿(mào)為主營業(yè)務(wù)的納稅人,自2019年1月1日起按15%的核定比例征收。

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外貿(mào)企業(yè)印花稅的計稅依據(jù)通常是購銷合同所列金額,且一般不包括增值稅稅款。 若合同中明確列示不含稅金額與增值稅額,以不含稅金額為計稅依據(jù);若未分別記載,通常以含稅金額作為計稅依據(jù)。部分地區(qū)會實行核定征收,如山東按銷售收入的50%核定征收。廈門則規(guī)定以外貿(mào)為主營業(yè)務(wù)的納稅人,自2019年1月1日起按15%的核定比例征收。
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