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Q

老師,上月銷售10000,本月需要紅沖,再重開12000,請問本月這兩筆分錄還涉及到其他分錄嗎?

2025-07-03 19:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-03 19:55

您好,先把上月的分錄做負(fù)數(shù)分錄,然后再做個正數(shù)分錄

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快賬用戶5010 追問 2025-07-03 19:56

成本分錄不用紅沖了是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 19:58

相對應(yīng)的成本分錄也紅沖下

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快賬用戶5010 追問 2025-07-03 20:08

然后呢?下一步

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-03 20:11

然后開了正數(shù)發(fā)票再做正數(shù)的分錄,再結(jié)轉(zhuǎn)成本

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你好成本的分錄可以不用動。
2021-11-08
你好,還沒有收到對應(yīng)發(fā)票,就暫時不沖銷暫估入賬的
2022-02-19
您好,成本不用沖回的,只有我們要開發(fā)票才沖回收入分錄的。成本本來就是對的,不用沖回。
2024-04-17
正常做收入就可以 這個月開負(fù)數(shù)紅沖收入
2021-03-11
您好,沒有退貨,不沖成本
2021-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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