您好,意思是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),是吧
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額:如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問(wèn)一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅,可是我是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)有留底啊。
增值稅的賬務(wù)處理(進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
上月進(jìn)賬稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,沒(méi)做會(huì)計(jì)處理,進(jìn)項(xiàng)有留抵稅額,本月需要做會(huì)計(jì)處理嗎,分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)公司把以前差額征收發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票,導(dǎo)致本月出現(xiàn)負(fù)數(shù)稅額和抵扣額大于銷(xiāo)售金額的情況,申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒抵扣額不能大于銷(xiāo)售額這個(gè)要怎么處理
進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月沒(méi)有抵扣 賬務(wù)處理怎么做
公司的車(chē),老板讓我去辦個(gè)ETC,需要哪些材料
老師麻煩發(fā)一下山東省申報(bào)社保的流程,謝謝
有一個(gè)商品規(guī)格本應(yīng)該是20ml*10盒,但因?yàn)樗纳鲜性S可持有人是委托公司,委托公司是海南公司,所以在這個(gè)商品的規(guī)格里面寫(xiě)了20ml*10盒(海南委托),請(qǐng)問(wèn)這樣開(kāi)的規(guī)格是否合理,有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,這是回單,都是一分錢(qián),為什么給一分錢(qián),什么意思,怎么賬務(wù)處理呢
老師我新來(lái)這個(gè)公司,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬這樣是什么問(wèn)題
老師,交際應(yīng)酬費(fèi)是招待費(fèi)么?他們的區(qū)別是什么?
計(jì)提柴油費(fèi),怎么入賬
做內(nèi)賬算一個(gè)月的總開(kāi)支,是把銀行存款的總開(kāi)支和庫(kù)存現(xiàn)金的總開(kāi)支加在一起對(duì)不
老師,你好 師承公證費(fèi)計(jì)入什么科目
老師記賬軟件出現(xiàn)這個(gè)怎么處理
不是,購(gòu)進(jìn)的當(dāng)月發(fā)票對(duì)方次月沖紅字,導(dǎo)致票面稅額大于有效抵扣稅額
這個(gè)當(dāng)月按實(shí)際的來(lái)申報(bào),下月紅沖了再?zèng)_減下月的收入和稅費(fèi)
可是當(dāng)月抵扣金額不能按照票面金額抵扣勾選,只能是沖紅后的進(jìn)項(xiàng)稅
等于當(dāng)月能抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)是減去沖紅后的進(jìn)項(xiàng)稅了
不能減去紅沖之后的,這個(gè)紅沖的只能下個(gè)月沖減
電子稅務(wù)局上面勾選抵扣的金額自動(dòng)減掉了
我已經(jīng)不能按照票面金額抵扣了
只能按照有效金額抵扣
如果是系統(tǒng)自動(dòng)減掉,那就當(dāng)月扣,下月就不能再減了
那次月的紅字發(fā)票怎么處理
當(dāng)月直接按照凈額做賬?
這這個(gè)紅沖的加上,不能再抵扣,因?yàn)樯显碌挚哿?
次月的紅字發(fā)票就不用管他了嗎
是的,是的,就是這樣的