借預(yù)付賬款,貸銀行存款97300, 借庫存商品或者原材料等 貸預(yù)付賬款96243.6, 他是不是還有貨物沒有給你發(fā)過來。
老師有個問題想問一下,本月購入原材料已付材料款,但貨到下月才回來,我給貨款就當(dāng)月入了借:原材料貸:銀行存款,但倉庫這邊安實際來料時間入庫,那當(dāng)月我的臺賬不是和倉庫對不上了嗎
老師,您好!我上個月掛賬3840元,實際是3540元。上個月的分錄:借主營業(yè)務(wù)成本 3840貸:應(yīng)付賬款3840 這個月實際支付3540元,借應(yīng)付賬款3540 貸:銀行存款3540 實際已經(jīng)付清這次款,那我這個差額計入哪里呢
各位老師好,請教一下,我公司購應(yīng)商材料21800元,便是供應(yīng)商實際開票21600元(200元是整改扣除費)實際付款也是21600,200元差額的材料已入庫,現(xiàn)如何做賬
請問老師,采購?fù)虏惶煜げ僮鳎谧鰢庥唵稳霂斓臅r候,關(guān)稅金額與實際海關(guān)關(guān)稅單差異很大,實際是五百,系統(tǒng)中是九萬,(這筆訂單面料已經(jīng)做成大貨入庫了,稅款也付完了)。我應(yīng)該怎么校驗這筆訂單?
公交公司的現(xiàn)金收入,本公司入銀行前清點金額與銀行清點金額有差異,入賬肯定是按銀行清點的實際金額入賬,這種情況公司這邊需要建立什么制度或者這部分差額應(yīng)該向領(lǐng)導(dǎo)怎么匯報呢
未開票收入與已開票收入合并超過30萬元如何申報稅
老師,我單位是個個體戶,給一個企業(yè)維修辦公室,包工包料,也負(fù)責(zé)把企業(yè)牌匾安裝上,我單位取得牌匾發(fā)票,應(yīng)該怎么記分錄?
老師 交公積金怎么做分錄
你好老師,甲會計,兼職6個會計,1、3萬畝的農(nóng)業(yè)種糧企業(yè),2,19個網(wǎng)店公司,3,1.4億糧食收購企業(yè),4、集團本部企業(yè),5、一個小公司,6工會,7另網(wǎng)銀盾40個復(fù)核。甲會計忙不急能力不足嗎?
合作社,種植葡萄,產(chǎn)品入庫后,是計入庫存商品嗎?還是? 另外出庫需要簡單包裝,涉及人工費,包裝物,那么記賬分錄怎么做呢?麻煩老師指導(dǎo)
咨詢下,茶葉發(fā)票的稅率,是多少?
你好老師,我們從農(nóng)民手里收的核桃,一共10000塊錢,當(dāng)時我們開的收購發(fā)票是免稅的嘛,現(xiàn)在錢也轉(zhuǎn)給他了,這個分錄應(yīng)該怎么做?進項稅應(yīng)該怎么寫?
我們公司開出去的發(fā)票必須本月入賬么?
綜合所得是選扣除還是豆 選是還是否
法人之一,要退公司的股份,需要交哪些稅,咋算
沒有了老師,就是實際過稱就這個斤數(shù)這個金額了,咋整
借庫存商品 貸預(yù)付賬款97300,第二個分錄改成這個沒有發(fā)票的那一部分調(diào)整
這樣對不?
你這個預(yù)付賬款一直會有余額的。
實際不是沒有余額啦。
你是說按銀行打款入原料??那不就跟庫存不相符了?
你好,這不是損耗嗎?合理的損耗做到產(chǎn)品成本里面。
那損耗的那個分錄怎么寫
借庫存商品 貸預(yù)付賬款97300, 這個 全部都在庫存商品