同學(xué)你好 你們是什么軟件呢
甲企業(yè)為一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。按實(shí)際成本法核算原材料,本月發(fā)生以下相關(guān)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入A材料一批,買價(jià)15 000元,增值稅稅額1950元,運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅45元,入庫(kù)前的挑選整理費(fèi)用700 元,入庫(kù)后的挑選整理費(fèi)用800元均以銀行存款支付。 (2)購(gòu)入B材料一批,買價(jià)8000元,增值稅稅額1040元,以銀行存款支付。一個(gè)月后B材料運(yùn)抵企業(yè),驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)B材料短少10%。經(jīng)查明,短少的材料中20%屬于定額損耗,另外80%系運(yùn)輸公司責(zé)任,由運(yùn)輸公司賠償。 (3)購(gòu)入C材料一批,價(jià)款50 000元,增值稅稅額6500元,付款條件為2/10, 1/20,N/30(計(jì)算折扣時(shí)不考慮增值稅),材料已驗(yàn)收入庫(kù)。甲企業(yè)于購(gòu)貨后的第9天付款。該公司采用凈價(jià)法進(jìn)行核算。 (4)購(gòu)入D材料一一批,合同價(jià)20 000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),至月末時(shí)發(fā)票運(yùn)費(fèi)等單據(jù)尚未收到。 要求:根據(jù)上述資料編制必要會(huì)計(jì)分錄?!緫?yīng)交稅費(fèi)科目必須寫二級(jí)明細(xì)】 【重要提示:不是每一個(gè)業(yè)務(wù)只有一筆分錄,要根據(jù)題目意思做出所有必要的會(huì)計(jì)分錄】 請(qǐng)問(wèn)這道題該怎么寫
請(qǐng)問(wèn)老師,采購(gòu)?fù)虏惶煜げ僮?,在做?guó)外訂單入庫(kù)的時(shí)候,關(guān)稅金額與實(shí)際海關(guān)關(guān)稅單差異很大,實(shí)際是五百,系統(tǒng)中是九萬(wàn),(這筆訂單面料已經(jīng)做成大貨入庫(kù)了,稅款也付完了)。我應(yīng)該怎么校驗(yàn)這筆訂單?
老師,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬
老師我們是汽車租賃公司加油費(fèi)需要報(bào)印花稅嗎
小規(guī)模納稅人(4-6月)沒(méi)有開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票,但4月有一筆無(wú)票收入,我是不是報(bào)增值稅的時(shí)候要在哪里手動(dòng)填寫161039.6
你好,我問(wèn)下,我們老板有3個(gè)公司抬頭,都是一般納稅人,2家有固定資產(chǎn)折舊,還有一家沒(méi)有,我可以把這2家的固定資產(chǎn)帳務(wù)轉(zhuǎn)過(guò)去嗎?
請(qǐng)問(wèn)有一般計(jì)稅(國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)),也有免稅(出口信息技術(shù)服務(wù)),收入能分清,但人員工資是沒(méi)法區(qū)分的,現(xiàn)在有國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷火車票抵扣,是針對(duì)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的,這種是全部抵扣還是按比例抵扣。
老師單位買的貨物產(chǎn)生運(yùn)費(fèi) 對(duì)方給開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票了 賬務(wù)處理 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:xxxx 月底直接結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候直接轉(zhuǎn)出可以嗎
對(duì)方?jīng)]有說(shuō),應(yīng)該得測(cè)試好長(zhǎng)時(shí)間
a公司跟我們平臺(tái)有合作,a給我們打款,但讓我們開(kāi)形式發(fā)票給b公司,我們?nèi)胭~入的a這可以嗎
老師好,我想請(qǐng)教下您一個(gè)函數(shù)公式,就是合同是按逾期3個(gè)月后,每月按千分之五計(jì)算,假如是2023.7.13日簽的合同,逾期3個(gè)月,就是從當(dāng)年10.12開(kāi)始計(jì)算吧,至今,到后面每個(gè)月會(huì)自動(dòng)更新計(jì)算,我該如何列函數(shù)呢?
老師,個(gè)稅申報(bào)超30個(gè)人會(huì)有殘保金把
用的是sap軟件
同學(xué)你好 這個(gè)你得問(wèn)軟件售后