同學(xué)你好 這個算綜合稅率就可以了
老師。我接手了一個銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發(fā)票開具的時候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎?
我們是建筑公司,我們之前收到項目經(jīng)理的發(fā)票不管進(jìn)項多少,都退給項目經(jīng)理,銷項按照12個點收,我算了一下,其實我們收項目經(jīng)理的稅負(fù)比較低,現(xiàn)在財務(wù)制度整改,我們請的會計說增值稅的稅負(fù)要扣3個點,企業(yè)所得稅要扣2個點,這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會計走,稅負(fù)高這么多,我要怎么做,項目經(jīng)理的進(jìn)項都全部提供來了,實際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會計的意思,用的稅負(fù)加起來有5點多?我很糾結(jié),希望老師給點意見
資料:A公司為一般納稅人,存貨按實際成本核算,增值稅率13%,適用消費稅稅率10%。2018年9月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù),期初未交增值稅236元;1.向B公司采購甲材料,專用發(fā)票上注明價款900000元,增值稅117000元,另有運費2000元,發(fā)票賬單已經(jīng)到達(dá),材料已驗收入庫,款項通過銀行支付。2.銷售乙產(chǎn)品5000件,單價200元,單位成本150元;該產(chǎn)品需同時交納增值稅和消費稅產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,貨款委托銀行收取,托收手續(xù)已經(jīng)辦妥。3.收購農(nóng)產(chǎn)品一批,實際支付價款80000元,農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)驗收入庫,條例規(guī)定增值稅扣除率為10%。4.委托D公司加工一批原材料,發(fā)出材料成本100000元,加工費用25000元。加工過程中發(fā)生增值稅3250元,消費稅2500元,有受托單位代收代繳。材料加工完畢并驗收入庫,準(zhǔn)備直接對外銷售。加工費用和應(yīng)繳的增值稅、消費稅已通過銀行與D公司結(jié)算。5.月底對原材料進(jìn)行盤點,盤虧金額4000元(已抵扣增值稅進(jìn)項稅額520元),原因待查。要求:1.對上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計
老師,請問給客戶報價,要加的增值稅稅點到底怎么算合適?公司是農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè),原料進(jìn)項抵扣10%,銷售13%,以前基本是按增值稅稅負(fù)4個點來算的,但總感覺這樣不對,因為我們的主材原料進(jìn)項和銷項就有3%的差,請問怎么計算才能不導(dǎo)致公司的稅金流失
1.某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的貨物適用13%的增值稅稅率,2022年5月該企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售一批風(fēng)衣給某商場,開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬元。銷售一批牛仔褲,開具了增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額135.6萬元。(2)將一批新設(shè)計生產(chǎn)的毛衫無償贈送給山區(qū)的兒童,成本價為30萬元,該浙產(chǎn)品無市場同類產(chǎn)品價格,國家稅務(wù)總局確定該產(chǎn)品的成本利潤率為10%。(3)從農(nóng)民手中購進(jìn)一批棉花用于生產(chǎn)棉服,取得的收購發(fā)票上注明的買價為50萬元。(4)本月將一批購進(jìn)的布料作為集體福利發(fā)放給員工,該批布料是上月購進(jìn)的,已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅額,成本為10萬元。(5)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額另60萬元,另支付貨物運輸費用,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額為5萬元。根據(jù)上述資料,回答下列問題。(I)計算銷售風(fēng)衣和牛仔褲的銷項稅額(2)計算贈送毛衫的銷項稅額(3)計算購進(jìn)棉花的進(jìn)項稅額(4)計算發(fā)放職工福利領(lǐng)用購進(jìn)布料應(yīng)扣減的進(jìn)項稅額(5)計算購進(jìn)原材料可抵扣的進(jìn)項稅額(6)計算該生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納增值稅第五問的進(jìn)項稅額怎么算
請問老師這個分錄該怎么列?
EBIT/EBIT-I-PD/(1-T) 為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?
老師,我想問問,經(jīng)濟法民事法律行為中,附條件跟附期限的法律行為,是指所有的法律行為,還是特指民事法律行為?
老師,這個答案選哪個
個人獨資企業(yè)跟個體工商,的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的嗎?跟有限責(zé)任公司
老師,處置固定資產(chǎn)用資產(chǎn)處置損益嗎?報廢用營業(yè)外收支嗎?
老師,你好,客戶TT付款,但是要求提單備注他們的信用證號,涉及首退稅,可以給他備注嗎?如果可以需要什么其他的輔助資料還是直接備注就行,不需要其他資料呢?盼復(fù),謝謝
老師你好,請問還本付息的貸款,下發(fā),與還款的分錄是什么樣子的呀
老師,我們給對方貨款了,他們不給開票這個怎么辦
個人在單位離職后,過了1年,又來單位入職,自然人電子稅務(wù)局,人員狀態(tài)從非正常,變?yōu)檎?,那任職受雇從業(yè)日期寫什么時間
是把所有交的稅加起來除以不含稅收入嗎
對的 這個業(yè)務(wù)交的所有的稅除以不含稅收入
老師,這樣算是包括所得稅和印花稅、工會經(jīng)費這些嗎?
對的 增值稅附加稅也包含的
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝