納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
老師你好!我想更正去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表我知道如何更正,但是那個(gè)聽(tīng)就企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表也要更改,我就改了一個(gè)預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)不對(duì),那我如何更正企業(yè)所得匯算清繳報(bào)表,我沒(méi)有做個(gè)匯算清繳,目前就是做小規(guī)模的做賬報(bào)稅
所得稅: 如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)年度費(fèi)用未及時(shí)入賬的情況下,是直接返回當(dāng)期更正所得稅匯算清繳的申報(bào),財(cái)報(bào)同步更正?還是匯算清繳做納稅調(diào)整,分錄做差錯(cuò)調(diào)整?
樸老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營(yíng)業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營(yíng)業(yè)成本和第四季度的營(yíng)業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
老師 你好,咨詢下稅務(wù)局覺(jué)得企業(yè)所得稅繳納少了,要求匯算清繳再交點(diǎn),該怎么申報(bào)?調(diào)減成本嗎? 可是我實(shí)際成本夠的呀
匯算清繳已做完,但是稅務(wù)局要求調(diào)整一下成本,交所得稅。我如何更正申報(bào)
請(qǐng)簡(jiǎn)述匯兌、托收承付和委托收款的異同。
老師,我們做完為乙方,發(fā)票項(xiàng)目名稱具什么,稅收編碼是屬于其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?對(duì)方是一般納稅人可以開(kāi)專票嗎?是6%的稅率嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)車間支付一大筆舊設(shè)備改造費(fèi),要計(jì)入什么科目,分錄怎么做合適點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳退稅金額達(dá)到多少稅務(wù)會(huì)查賬
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入,報(bào)增值稅時(shí)候,其他業(yè)務(wù)收入填哪里?
建筑公司投標(biāo)保函需要交印花稅嗎
老師你好,我們是供水行業(yè),我們租別人的管道,對(duì)方開(kāi)來(lái)的管輸費(fèi)我應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
老師您好,我家這個(gè)月交的增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加稅,地方教育附加稅,分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 稅金及附加 貸方:銀行存款 這樣的分錄對(duì)嗎
老師 用于研發(fā)用的固定資產(chǎn) 怎么計(jì)算折舊費(fèi)用的呀
老師,我現(xiàn)在有點(diǎn)困惑 我用的金蝶精斗云做賬,我在看季度的利潤(rùn)表 營(yíng)業(yè)成本 本年累計(jì)金額是 12280046.29 我自己登記的表是按發(fā)票登記的 營(yíng)業(yè)成本的本年累計(jì)是 12309793.61 差額主要是在 2月有一筆差旅報(bào)銷 不含稅 471.7 ,計(jì)入管理費(fèi)用,5月有一筆房租發(fā)票 不含稅 20443.76 ,計(jì)入管理費(fèi)用, 6月 購(gòu)買一臺(tái)pos機(jī) 不含稅 8831.86 ,計(jì)入固定資產(chǎn) 我這樣應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)吧老師,麻煩幫我解答下
成本那一欄就再不變了?我可以發(fā)票紅沖,直接減成本,可以不?
不合適,直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)整
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!