同學(xué)你好,稅局要不要查,不是因?yàn)檫@個(gè)原因會(huì)調(diào)查, 也就是說(shuō)跟 退稅金額大小沒(méi)有絕對(duì)關(guān)系的, 如果你家經(jīng)營(yíng)合規(guī),就算退的金額大也沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)的,
公司24年登記為小規(guī)模,截止上個(gè)月一直未開票,沒(méi)有銷售收入,上個(gè)月取得了一張進(jìn)項(xiàng)專票,稅率為13%的成本費(fèi)用,這個(gè)月老板想申請(qǐng)為一般納稅人,今天已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這個(gè)月要申報(bào)季報(bào),我想了解這個(gè)月申報(bào)前是不是要把上月取得的進(jìn)項(xiàng)專票抵扣,還是下個(gè)月一般納稅人申報(bào)時(shí)再抵扣?
老師好:想咨詢下,公司支付了不合理費(fèi)用,年度稅務(wù)口徑需要調(diào)增處理。這種情況,一般摘要怎么寫比較合適,可以方便年底會(huì)計(jì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
老師好,甲方代付項(xiàng)目農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2025年7月一次性發(fā)放5月—6月兩個(gè)月工資.6月沒(méi)報(bào)5月份個(gè)稅,現(xiàn)在能一次性把兩個(gè)月的工資申報(bào)了嗎?該如何申報(bào)呢?
稅務(wù)系統(tǒng)還能查真票還是假票嗎
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個(gè)月開具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒(méi)開,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無(wú)票收入,就超季度30w交稅,還是這個(gè)月開具,稅務(wù)上個(gè)月查賬了,知道庫(kù)存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
老師好,我想問(wèn)一下幾考系統(tǒng)里面的這樣添加乘除號(hào)是按第一個(gè)圖片還是第二個(gè)圖片寫,稅法老師要求這樣列式計(jì)算,在系統(tǒng)里面添加符號(hào)只能這樣添加
老師你好個(gè)體戶的個(gè)人所得稅繳納指的是法人的經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師,我圈圈那里的,我不知道為什么要除以15%,減10%,有空跟我解釋一下嘛,是為什么要這樣做?
第一次企業(yè)所得稅零申報(bào) 顯示財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)制度未備案怎樣處理
老師,我昨天晚上報(bào)關(guān)單重新發(fā)送稅務(wù)局了,昨天導(dǎo)入了報(bào)關(guān)單,今天看了看,可匹配報(bào)關(guān)單為0 這是怎么回事?
經(jīng)營(yíng)是合規(guī)的,但是預(yù)收款掛的有點(diǎn)多
怕稅局以為偷稅
對(duì)方不要發(fā)票的,就等對(duì)方要票了再入收入
明白了,如果擔(dān)心這個(gè)的話,盡快給對(duì)方出貨 或者,盡快給對(duì)方開發(fā)票,把賬務(wù)處理平掉
如果對(duì)方不要發(fā)票,你們也出貨了,錢也收到了,在這種情況下,要做無(wú)票收入申報(bào)
對(duì)方只是不要發(fā)票,但是,貨物的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給對(duì)方了,此時(shí),財(cái)務(wù)賬上也要確認(rèn)收入的,不能一直留在預(yù)收賬款里。在這種情況下,如果一直不處理,且如果涉及跨年的話,稅局還真有可能來(lái)查的,
好的明白了老師
如果是對(duì)方只要形式發(fā)票,是外國(guó)的,使用我們公司服務(wù)完全在外國(guó)開展業(yè)務(wù),這樣的話只入收入,不報(bào)未開票收入增值稅可以嗎,
不可以的,出口業(yè)務(wù),客戶幾乎都不要中國(guó)的正規(guī)發(fā)票,在這種情況下, 你們?cè)陔娮佣惥职凑招问桨l(fā)票或者銷售訂單的內(nèi)容開具普通發(fā)票,打印出來(lái),財(cái)務(wù)賬入賬,稅局系統(tǒng)就會(huì)抓取到這部分信息的,
出口業(yè)務(wù)應(yīng)該免增值稅吧老師
如果企業(yè)不確認(rèn)收入,但是,還一個(gè)勁的往回收錢,這肯定是不正常的,還是要確認(rèn)收入的,否則就構(gòu)成 漏稅了。
要看具體哪種業(yè)務(wù)的,有的出口業(yè)務(wù)不免增值稅, 比方說(shuō),對(duì)外的咨詢費(fèi), 另外,假如是免稅,你在電子稅局里開票時(shí),選擇【0稅率】或者【免稅】字樣。 還有,假如,增值稅是免稅的,所得稅可不免的
我們公司研發(fā)了平臺(tái),國(guó)外客戶使用平臺(tái)才能在國(guó)外開展業(yè)務(wù),這樣應(yīng)該免稅吧,是不是還要在電子稅務(wù)局備案,正常開普通發(fā)票,填減免稅收入明細(xì)表享受免稅政策呀
對(duì)的,理解正確,境內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各種業(yè)務(wù),如果要享受免稅或者其他稅收優(yōu)惠政策,都得在稅局備案,但是,具體要怎么備,用哪種形式,我就不太清楚了,所以,你趕緊給稅局12366打電話問(wèn)問(wèn),象你家的情況需要怎么在稅局里備案。 舉例說(shuō)明,出口貨物這些,都要在稅局備案的,否則也辦不了退稅等相關(guān)稅收優(yōu)惠。