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企業(yè)所得稅匯算清繳退稅金額達(dá)到多少稅務(wù)會(huì)查賬

2025-07-03 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-03 14:35

同學(xué)你好,稅局要不要查,不是因?yàn)檫@個(gè)原因會(huì)調(diào)查, 也就是說(shuō)跟 退稅金額大小沒(méi)有絕對(duì)關(guān)系的, 如果你家經(jīng)營(yíng)合規(guī),就算退的金額大也沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)的,

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快賬用戶6797 追問(wèn) 2025-07-03 14:37

經(jīng)營(yíng)是合規(guī)的,但是預(yù)收款掛的有點(diǎn)多

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快賬用戶6797 追問(wèn) 2025-07-03 14:37

怕稅局以為偷稅

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快賬用戶6797 追問(wèn) 2025-07-03 14:38

對(duì)方不要發(fā)票的,就等對(duì)方要票了再入收入

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:42

明白了,如果擔(dān)心這個(gè)的話,盡快給對(duì)方出貨 或者,盡快給對(duì)方開發(fā)票,把賬務(wù)處理平掉

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:43

如果對(duì)方不要發(fā)票,你們也出貨了,錢也收到了,在這種情況下,要做無(wú)票收入申報(bào)

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:46

對(duì)方只是不要發(fā)票,但是,貨物的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給對(duì)方了,此時(shí),財(cái)務(wù)賬上也要確認(rèn)收入的,不能一直留在預(yù)收賬款里。在這種情況下,如果一直不處理,且如果涉及跨年的話,稅局還真有可能來(lái)查的,

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快賬用戶6797 追問(wèn) 2025-07-03 14:50

好的明白了老師

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快賬用戶6797 追問(wèn) 2025-07-03 14:51

如果是對(duì)方只要形式發(fā)票,是外國(guó)的,使用我們公司服務(wù)完全在外國(guó)開展業(yè)務(wù),這樣的話只入收入,不報(bào)未開票收入增值稅可以嗎,

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:55

不可以的,出口業(yè)務(wù),客戶幾乎都不要中國(guó)的正規(guī)發(fā)票,在這種情況下, 你們?cè)陔娮佣惥职凑招问桨l(fā)票或者銷售訂單的內(nèi)容開具普通發(fā)票,打印出來(lái),財(cái)務(wù)賬入賬,稅局系統(tǒng)就會(huì)抓取到這部分信息的,

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快賬用戶6797 追問(wèn) 2025-07-03 14:57

出口業(yè)務(wù)應(yīng)該免增值稅吧老師

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:57

如果企業(yè)不確認(rèn)收入,但是,還一個(gè)勁的往回收錢,這肯定是不正常的,還是要確認(rèn)收入的,否則就構(gòu)成 漏稅了。

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:59

要看具體哪種業(yè)務(wù)的,有的出口業(yè)務(wù)不免增值稅, 比方說(shuō),對(duì)外的咨詢費(fèi), 另外,假如是免稅,你在電子稅局里開票時(shí),選擇【0稅率】或者【免稅】字樣。 還有,假如,增值稅是免稅的,所得稅可不免的

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快賬用戶6797 追問(wèn) 2025-07-03 15:02

我們公司研發(fā)了平臺(tái),國(guó)外客戶使用平臺(tái)才能在國(guó)外開展業(yè)務(wù),這樣應(yīng)該免稅吧,是不是還要在電子稅務(wù)局備案,正常開普通發(fā)票,填減免稅收入明細(xì)表享受免稅政策呀

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齊紅老師 解答 2025-07-03 15:08

對(duì)的,理解正確,境內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各種業(yè)務(wù),如果要享受免稅或者其他稅收優(yōu)惠政策,都得在稅局備案,但是,具體要怎么備,用哪種形式,我就不太清楚了,所以,你趕緊給稅局12366打電話問(wèn)問(wèn),象你家的情況需要怎么在稅局里備案。 舉例說(shuō)明,出口貨物這些,都要在稅局備案的,否則也辦不了退稅等相關(guān)稅收優(yōu)惠。

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