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老師外貿(mào)企業(yè)去年10月份客人沒有美金,把七十萬人民幣轉(zhuǎn)出納私卡上去了,前任會計又把她當(dāng)出納借款掛其他應(yīng)付款了,我今年接的帳,又把其他應(yīng)付款陸陸續(xù)續(xù)還出納只剩10余萬了,咋調(diào)帳好呢?

2025-07-03 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-03 08:55

你好,建議你就不要調(diào)了。慢慢做平算了。

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快賬用戶8917 追問 2025-07-03 08:57

那客人的應(yīng)收帳款怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 08:58

你好,你已經(jīng)收過了。確認收入。

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快賬用戶8917 追問 2025-07-03 09:00

老師這票是開了的,只有應(yīng)收帳款這錢就掛哪了?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 09:00

你好,你應(yīng)該當(dāng)現(xiàn)金收回。

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快賬用戶8917 追問 2025-07-03 09:01

那還是要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)應(yīng)收帳款嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 09:02

你好,你已經(jīng)做過什么分錄了。 確認收入和對私收款的時候是怎么做的

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快賬用戶8917 追問 2025-07-03 09:03

還是說有現(xiàn)金的時候讓出納轉(zhuǎn)對公帳上?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 09:04

你好可以的,轉(zhuǎn)回來這個更好一點。

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快賬用戶8917 追問 2025-07-03 09:07

去年出納把款轉(zhuǎn)到對公上做的,借銀行存款70,貸其他應(yīng)付款一出納借款70,今年出納陸陸續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)私戶借:其他應(yīng)付款一出納60,貸銀行存軟60

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齊紅老師 解答 2025-07-03 09:08

你好,這樣子你的應(yīng)收賬款是沒辦法做平的。

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快賬用戶8917 追問 2025-07-03 09:09

六十幾萬不是小數(shù)目,之前無票支出付樣了,

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齊紅老師 解答 2025-07-03 09:11

你好,對啊,所以你這個最好就是賬上當(dāng)現(xiàn)金收到應(yīng)收。

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您好,可以的,從公司賬上出去的錢掛的個人往來,到時需要發(fā)票報銷來沖平這往來的
2023-08-27
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產(chǎn)和裝修款項未開發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時進行調(diào)增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細說明未開發(fā)票的原因、時間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
您好,正在給您回復(fù),謝謝
2023-02-14
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
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