做匯算調(diào)增,只用做補稅分錄
老師直接期初填應(yīng)付職工薪酬工資科目試算不平衡怎么辦
親年中建賬期初應(yīng)付職工到利潤分配未分配利潤科目對沖嗎薪酬填寫上是也記
由于楊先生本科的時候曾以交換生的身份到法國學(xué)習(xí)一年,受益頗多,他希望兒子也能到法國讀大學(xué),感受不同的學(xué)習(xí)氛圍。經(jīng)過向理財顧問咨詢得知,目前到法國留學(xué)的學(xué)習(xí)費用為75000元/每年,并且會以每年5%的速度增長(假設(shè)入學(xué)后學(xué)費及生活費增長為0)。他的兒子離上大學(xué)還要15年,預(yù)計在法國學(xué)習(xí)4年。楊先生已準備了50000元作為兒子教育費用的投資資金,預(yù)期投資收益率為9%。(用EXCEL公式來算)
2024年匯算清繳后調(diào)增2024年費用,2025年8月到2024年發(fā)票,稅務(wù)局說網(wǎng)上更改2024年報?什么意思?怎么操作?
老師 請問一下,購買書本,20000元,若是書本是有的出售有的贈送,沒有做進銷存之類的,開的是普票和專票分別 要怎么做賬?
老師,個體戶24年匯算清繳后是虧損的,今年有盈利,可以彌補24年的虧損嗎
承包項目掛靠公司,稅費是按實際發(fā)生的承擔(dān),增值稅是銷項稅額,還是銷項稅額-進項稅額差額。掛靠公司說承擔(dān)差額部分,被掛靠公司說要承擔(dān)銷項稅額,一直爭論不休,該怎么辦?
承包項目掛靠公司,稅費是按實際發(fā)生的承擔(dān),增值稅是銷項稅額,還是銷項稅額-進項稅額差額
老師,上月銷售10000,本月需要紅沖,再重開12000,請問本月這兩筆分錄還涉及到其他分錄嗎?
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
這個分錄怎么做?稅已繳納?在賬務(wù)上怎么處理?
補繳了企業(yè)所得稅嗎?
對,已補交
借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
原來做賬得時候利潤是小的,現(xiàn)在利潤變大,這個會計分錄?
這個不用做分錄,是根據(jù)企業(yè)所得稅法做的調(diào)增
那賬務(wù)這不用做處理嗎?
是 賬務(wù)這不用做處理。