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麻煩請郭老師答疑 老師,我以前的資產(chǎn)負(fù)債表是按照賬本上應(yīng)收和預(yù)付的結(jié)余數(shù)填報的,現(xiàn)在我想改寫填報方式,按收對收,付對付的方式填報。我想問一下,總賬以前都是按照賬本上應(yīng)收預(yù)付當(dāng)月發(fā)生的數(shù)填報,以后是不是總賬還和以前一樣的方法計算填報就行了?

2025-07-03 08:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-03 08:09

總賬核算方法保持不變,仍按之前依據(jù)記賬憑證匯總登記、遵循借貸記賬法等常規(guī)方式,記錄科目發(fā)生額與余額 。只是編制資產(chǎn)負(fù)債表時,要對往來科目(應(yīng)收、預(yù)付等)做 “收對收、付對付” 的重分類調(diào)整,即從直接取總賬余額,改為分析明細(xì)賬后重新歸類取值

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快賬用戶2508 追問 2025-07-03 08:11

老師,常說的賬是賬,表是表,只的就是這種情況嗎?還有其他情況嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 08:13

?同學(xué)你好 沒有其他情況了

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快賬用戶2508 追問 2025-07-03 08:14

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-03 08:14

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 按正確的來哦
2024-01-15
同學(xué)你好 對的 這個需要更正的
2021-09-09
資產(chǎn)報表上的應(yīng)付賬款取數(shù)公式設(shè)置問題,一般是取應(yīng)付賬款貸方余額,沒有取得到借方發(fā)生額
2020-12-03
您好,正在給您回復(fù)
2023-01-13
你好,按照應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的余額,分別填寫,不需要減去合并
2025-03-05
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