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老師 計提增值稅 到結(jié)轉(zhuǎn)發(fā) 繳納分錄怎么做的

2025-07-03 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-03 13:58

你好你是一般納稅人,是嗎?

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快賬用戶3688 追問 2025-07-03 14:05

是的,老師? 借銷? 貸? 待認證? ? 貸? 未交? 是這樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:06

你好,你可以這樣。 只是按照現(xiàn)在的會計制度,并沒有要求這樣做。

頭像
快賬用戶3688 追問 2025-07-03 14:07

那應該怎么做啊

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:08

你好,不用結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項 你只看你實際本月要交多少稅? 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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