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老師收到70萬,我們4-6月期間收到的,6月底才給對方開的發(fā)票。我在相應(yīng)期間做了收入。。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這會六月底賬,我是不是要把4-5月沖紅,6月按70萬發(fā)票重新入賬。結(jié)轉(zhuǎn)成本。

2025-07-02 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-02 17:24

你好,你4-5月做了什么分錄了

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快賬用戶9402 追問 2025-07-02 17:27

借銀行,貸方主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

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齊紅老師 解答 2025-07-02 17:33

您好,是的。你如果已經(jīng)做過收入了,就要沖

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快賬用戶9402 追問 2025-07-02 17:37

我是應(yīng)該做收入吧?我本來做的預(yù)收

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齊紅老師 解答 2025-07-02 17:38

你好,你上面不是說借銀行,貸方主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

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快賬用戶9402 追問 2025-07-02 17:44

是的,我的意思的當(dāng)月發(fā)生的收入,即使我們沒開發(fā)票出去。也要計入收入。我本來做的借銀行貸預(yù)收賬款的。我感覺不對。我就改了

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齊紅老師 解答 2025-07-02 17:46

你好,你改了,就不用再沖了。做6月的收入就行了。

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快賬用戶9402 追問 2025-07-02 17:48

我做的收入,

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齊紅老師 解答 2025-07-02 17:49

你好,你如果4-5月做了收入,6月又做了,那就要做4-5月不開票收入負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減

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你好,你4-5月做了什么分錄了
2025-07-02
你好,沖減的成本就是銷售收入對應(yīng)的成本
2023-09-11
你好,不是的,不能這么做。你的成本當(dāng)時多做了怎么做的是庫存商品嗎?如果是的話,借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后月末的時候,他才能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2024-07-15
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-10-21
可以的,可以這么做的。
2023-06-08
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