那么當(dāng)時(shí)計(jì)入的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是否計(jì)算正確?
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時(shí)也有在開專票,不足起征點(diǎn)的時(shí)候 只收專票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 但是實(shí)際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時(shí)候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營(yíng)業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免? 是不是必須這樣寫?吧0.05那一步寫出來/
老師您好,我12月是小規(guī)模納稅人,需要交的增值稅是3212.59元,1月份我生成一般納稅人,但1月紅沖了一張12月的發(fā)票,又重新開了一張稅率為1%的發(fā)票,但開的金額要比紅沖的那張金額少,所以應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅繳納的時(shí)候借方余額還有錢79.88,我怎么處理,因?yàn)楝F(xiàn)在是一般納稅人,沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目了,我怎么把這個(gè)79.88轉(zhuǎn)到哪?
老師,我們是小規(guī)模的公司,發(fā)票上的應(yīng)交增值稅是453.69,可是季度交稅的時(shí)候是3個(gè)月加在一起的銷售收入,增值稅就是453.681,實(shí)際交稅的金額是453.68,中間一分錢的差距怎么處理?
老師,我們是一個(gè)小規(guī)模,1季度開了幾張1個(gè)點(diǎn)的專票,按照開票金額,我們專票那1個(gè)點(diǎn)應(yīng)該如實(shí)交稅,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)繳增值稅跟我們開票金額那個(gè)應(yīng)繳的增值稅,相差3分錢,我該怎么讓這兩個(gè)數(shù)據(jù)相等?在哪里可以調(diào)一下嘛?申報(bào)表里面數(shù)據(jù)都改不了
勞務(wù)派遣開票的大類開什么
請(qǐng)問個(gè)體工商戶季度不超過30,還需要繳納附加稅嗎
做外帳,做了銀行回單的帳,收到的發(fā)票也要做入帳么?
票面稅額大于有效抵扣稅額,當(dāng)月和次月怎么處理
老師,貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用要想寫到借方,是不是要把貸方的正數(shù)變成借方的負(fù)數(shù)?
建筑行業(yè)預(yù)繳稅款會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問公司銀行賬戶凍結(jié)了怎么交稅
咨詢一下,采購(gòu)貨物,本身說購(gòu)買試劑,送機(jī)子,但是合同又約定是機(jī)子的最終歸屬權(quán)歸甲方,那我們就機(jī)子就不能出售了是不
隱匿收入是什么意思,賬上掛預(yù)收賬款不入收入,這叫隱匿收入嗎
我們定做了一批包裝盒,交付定金的時(shí)候是借:其他應(yīng)收款-?? 預(yù)付賬款-定金 貸:其他應(yīng)付款-老板 。到貨之后入庫(kù)的憑證怎么做
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入正確,是稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候,多了6分錢,
當(dāng)時(shí)開具發(fā)票以后,計(jì)入的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)是正確的,計(jì)提的增值稅也是正確的。它倆互相沖減平賬了,但是次月稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候多了六分錢,銀行劃款時(shí)也就多了6分錢,我做賬的時(shí)候如果按之前計(jì)提的做,那銀行存款對(duì)不上,我按繳納的金額做,就導(dǎo)致未交增值稅借方掛著6分錢,這種情況怎么處理
那么多交的6分直接計(jì)入稅金及附加
計(jì)入稅金及附加,稅金及附加不就也多了六分錢嗎
是稅金及附加,計(jì)提的時(shí)候多計(jì)提6分錢嗎
直接計(jì)入稅金及附加調(diào)整多交的增值稅
把6分錢計(jì)入稅金及附加里,這樣賬就平了,對(duì)吧老師。
是的,就是那個(gè)意思的
謝謝老師!
幸虧有你們,解決我好多難題
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
老師,再問一個(gè)問題,股權(quán)變更時(shí)候。在自然人電子稅務(wù)局提交了資料,資料審核過以后,他就提示申報(bào),我直接就申報(bào)了,但是一個(gè)老會(huì)計(jì)和我說,還得再報(bào)一個(gè)個(gè)人所得稅c表
個(gè)體戶才需要申報(bào)那個(gè)。你們的老會(huì)計(jì)咋回事,不指導(dǎo)你們的工作?