你去看一下你的印花稅按照什么來申報,大部分是按年 按年的話,今年收到的在明年一月份申報 看下你的稅種認定
請問下去年注冊的企業(yè),今年股東有陸續(xù)轉(zhuǎn)錢到公司賬戶備注投資款,收到這筆資金要怎么做分錄,另外是否要繳納印花稅,是先掛其他應(yīng)付款,什么時候才能轉(zhuǎn)為實收資本,轉(zhuǎn)之前需要做驗資嗎?印花稅是在驗證后一次性繳納還是每投資一筆就要交呢
老師,我們在注銷公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進項的合同,這個要怎么搞?
老師您好,小規(guī)模外資企業(yè),股東2021年時匯進了一筆款項無備注投資款,我掛往來了,現(xiàn)在可以調(diào)整為實收資本嗎?繳納印花稅的話,是按照調(diào)整月申報嗎?
老師您好,稅務(wù)局發(fā)信息讓企業(yè)進行營業(yè)賬簿印花稅的認定,我們前期是有實繳的,那這個期限就按照投資款進來的當(dāng)月填對嗎?另外我們是不是需要根據(jù)實繳資金來申報和繳納印花稅呀,21年入資的
老師 請問一下我前兩天申報了一個買賣合同按期申報的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報實收資本印花稅,提示這個也是按期申報,然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報,只能去更正前幾天申報的那個印花稅,然后我點進去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實收資本印花稅增加進去 提交的時候顯示應(yīng)補繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
員工的自己用的物品開了增值稅專用發(fā)票,不能入帳,那進項增值稅應(yīng)該怎樣處理?電子稅務(wù)局里進項稅額需要怎樣處理?
現(xiàn)在老板要求做季度報,但之前的賬是亂的,我也剛接手,怎么處理
請問老師:個體工商戶賬戶里的錢轉(zhuǎn)給經(jīng)營者,經(jīng)營者以現(xiàn)金形式付了材料費,如何做賬?
老師,滯納金應(yīng)該掛什么科目
拾得遺失物不是也是善意取得么 如果不是那是什么意思呢
老師您好!請問制造費用下面可以設(shè)商業(yè)保險的二級科目嗎?
老師,社保調(diào)整補了以前幾個月社保,費用不多,記在哪個科目好點,會計分錄?
請問我們是建材租賃公司銷項,印花稅應(yīng)稅項目填什么
老師,假如合同編號有200個,我要把合同編號統(tǒng)計在另外一張表上,但是另一張表合同編號直到96號,我如何增加到200號! 同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 您好,找到當(dāng)前最后一個編號(比如96號在A96單元格)。 在下一格(A97)輸入 =A96+1(自動加1)。 拖動填充柄(單元格右下角小方塊)向下拉到A200。 復(fù)制A97:A200 - 右鍵 粘貼為值 (去掉公式,只留數(shù)字)。 這樣就完成,編號從97自動補到200。 老師,不是很明白 您好,A96和A97這些都是單元格嘛,哪個看不明白呀 意思我合同明細表里合同編號是109號,要把合同編號統(tǒng)計到扣除成本表里,扣除成本表里只能到96號,我要怎么增加到200號
從小規(guī)模處取得1%或3%的專票的農(nóng)產(chǎn)品,不管小規(guī)模這個農(nóng)產(chǎn)品是從哪采購的我們公司都可以按9%計算抵扣嗎
稅種核定那里沒有印花稅 那我是不是要先添加 然后我是24年6月跟11月的實繳資金了,現(xiàn)在補繳要滯納金嗎
沒有不用增加,那就上按次 收到的15日以內(nèi)申報 超過了的話,這種交滯納金