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老師您好,稅務(wù)局發(fā)信息讓企業(yè)進(jìn)行營業(yè)賬簿印花稅的認(rèn)定,我們前期是有實(shí)繳的,那這個(gè)期限就按照投資款進(jìn)來的當(dāng)月填對(duì)嗎?另外我們是不是需要根據(jù)實(shí)繳資金來申報(bào)和繳納印花稅呀,21年入資的

2024-09-11 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-11 11:33

您好,不在實(shí)際收到資本的當(dāng)月申報(bào),但在當(dāng)年申報(bào)就可以了,也就是更正21年12月申報(bào)表,把這個(gè)印花稅申報(bào)了,不過現(xiàn)在申報(bào)要交好多滯納金哦,從22年1月20日開始計(jì)算每日0.05%滯納金

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快賬用戶7600 追問 2024-09-11 11:39

那老師期限必須按照實(shí)際的填寫嗎?在這個(gè)月申報(bào)不可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-11 11:41

您好,稅務(wù)局都查到了哇,我們負(fù)債表上有實(shí)收資本,但沒有交印花稅,他們是比對(duì)到了,要申報(bào)在21年的,要不您跟專管員聯(lián)系下,說我們24年補(bǔ)申報(bào)行不行,我們這里不行的,23年漏了印花稅還交滯納金呢

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快賬用戶7600 追問 2024-09-11 12:22

老師我在當(dāng)期進(jìn)行申報(bào)繳納不行嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-11 12:26

您好,是的,不行的,當(dāng)期申報(bào)沒有滯納金了,稅務(wù)少了一塊收入,他們不認(rèn)的

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