您好,不在實(shí)際收到資本的當(dāng)月申報(bào),但在當(dāng)年申報(bào)就可以了,也就是更正21年12月申報(bào)表,把這個(gè)印花稅申報(bào)了,不過現(xiàn)在申報(bào)要交好多滯納金哦,從22年1月20日開始計(jì)算每日0.05%滯納金
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請(qǐng)問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
微信掃碼加老師開通會(huì)員
那老師期限必須按照實(shí)際的填寫嗎?在這個(gè)月申報(bào)不可以嗎?
您好,稅務(wù)局都查到了哇,我們負(fù)債表上有實(shí)收資本,但沒有交印花稅,他們是比對(duì)到了,要申報(bào)在21年的,要不您跟專管員聯(lián)系下,說我們24年補(bǔ)申報(bào)行不行,我們這里不行的,23年漏了印花稅還交滯納金呢
老師我在當(dāng)期進(jìn)行申報(bào)繳納不行嗎
您好,是的,不行的,當(dāng)期申報(bào)沒有滯納金了,稅務(wù)少了一塊收入,他們不認(rèn)的