你好,你是說員工把貨物賣給了公司嗎
老板買了廚具,開了公司的增值稅專用發(fā)票,外賬怎樣處理才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
本月不需要用進(jìn)項(xiàng)稅額,那我應(yīng)該如何處理,發(fā)票已經(jīng)收到了,我在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)應(yīng)該怎么操作???
我方是商場(chǎng)類銷售方,對(duì)于購進(jìn)免費(fèi)農(nóng)產(chǎn)品,計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)額是0嗎?免稅的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出處理。對(duì)于我銷售方來說我是不需要交增值稅的,我可以這樣理解嗎?
增值稅專用發(fā)票的紅字發(fā)票,沖回的進(jìn)項(xiàng)稅額在電子稅務(wù)局那怎么查詢并處理?
公司購買商品,收到增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理做了,借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,然后到了年末,做結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅以后,后面還需要有別的賬務(wù)處理嗎,年末結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)束了嘛,一直放在未交增值稅里嗎?
沖紅24年費(fèi)用發(fā)票油票,現(xiàn)金沒有收回分錄寫
你好老師,車間臨時(shí)工,可以計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎 還是要計(jì)入制造費(fèi)用-勞務(wù)
這個(gè)9-11欄的怎么算,用什么除什么?資產(chǎn)負(fù)債率到銷售利潤率?
老師 計(jì)算資本支出的時(shí)候可以用資產(chǎn)負(fù)債表中凈經(jīng)營性長期資產(chǎn)期末凈值-期初凈值+本期折舊與攤銷。如果用期末凈經(jīng)營性長期資產(chǎn)凈值+本期折舊與攤銷-(期初凈經(jīng)營性長期資產(chǎn)凈值+上年度的折舊攤銷)這個(gè)公式不能等同于凈經(jīng)營性長期資產(chǎn)的原值期末余額-期初余額嗎 因?yàn)樗阆聛斫Y(jié)果不相等,但是搞不懂哪里錯(cuò)的
請(qǐng)問,像直播電商公司,抖音賣貨,提現(xiàn)到公戶,如果記賬的話,可以按照提現(xiàn)的部分做收入么?
老師,城建稅去年已經(jīng)付了,沒記住用哪個(gè)科目
老師補(bǔ)去年所得稅,匯算清繳,又多了交納了10塊,分錄咋寫呢
老師請(qǐng)教一下 比如這個(gè)月預(yù)付 8月的房租、這個(gè)月底收到發(fā)票的時(shí)候 同樣是在收到發(fā)票當(dāng)天沖紅、 預(yù)付房租 負(fù)數(shù) 銀行存款負(fù)數(shù)。 借預(yù)付房租 貸銀行存款 對(duì)吧、 到8月的時(shí)候只做房租確認(rèn)就好對(duì)吧
印花稅月末用不用計(jì)提?一般納稅人企業(yè)沒有核定印花稅的話,是不是按照季度申報(bào)?
老師,這兩次是公司購入的一輛汽車和輔助功能系統(tǒng),這個(gè)分錄是不是這樣做,然后下個(gè)月在做固定資產(chǎn)折舊管理,還有購入的汽車當(dāng)月在稅務(wù)這邊還需要做什么登記或者申報(bào)嗎
是私人用的東西,開了公司專用發(fā)票
你好這樣子的話,你在電子稅務(wù)局做不抵扣勾選就行了。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。