應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不交稅,大于0要交稅
【一般項目】第23欄應納稅減征額應當小于等于第19欄應納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應納稅額之和,且大于等于0
在企業(yè)計算出當期應納稅額大于0時,就不涉及出口退稅。應納稅額=6 大于等于0時 ,是不是免抵退稅限額就不用計算了
老師,就是如果銷項稅額大于進項稅額的話,等于說相減下來該交多少稅,交多少稅,如果是銷項稅額等于進項稅額的話,是不是就不用交稅了呀?那稅務局這邊會不會過來查呀?還有就是如果銷項稅額小于進項稅額的話,那是不用交稅,那應該還是留底的,到到時候我聽那個直播間說的,好像到時候稅務局會過來查的呀,他這個交稅的話有沒。又等于說必須要交多少是最底線的。
老師,上個月進項大于銷項,有留抵稅額,做了進項稅轉出,這個月銷項還是小于這個留抵稅額應該怎么做會計分錄呢
老師好!當月進項稅額大于銷項稅額,應交稅費的余額應該等于留抵稅額的金額嗎?可以這么理解嗎?
公司財務費用有貸方正數結余100元,現在要進行結轉。結轉的分錄應該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財務費用結轉 -100元 還是應該是 借:財務費用結轉 100元 貸:本年利潤 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務師報名結束了嗎?報名網址是什么
老師,我現在七月份要報稅,都需要準備什么呢?就是我需要準備什么月份的什么報表?
個體戶生產經營所得申報 換電腦了 新電腦沒有數據 就怎么申報
老師,如果我申報的無票收入后期又開票了,那么開票金額必須和當時申報的一樣嗎?
老師,公司購買平板4個費用8000元可以一次計入管理費用嗎?匯算清繳用調整嗎?謝謝
老師,對方開一張發(fā)票,我們通過法人轉款給他,沒對公打款,有什么風險?
老師我是一個木材加工廠,就是購進各種板材,各種螺絲釘,然后做各種規(guī)格的木框,請問這個核算的的思路大概說說,成本核算這塊我怎么操作?
老師好,無票收入從哪里添