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這個非盈利機構(gòu)以前沒有賬,稅是正常申報的,現(xiàn)在用軟件做賬,請問以前的也都錄入,還是只錄去年底的期初數(shù)呢?
請問這個題不是正常的彌補虧損嗎,和遞延所得稅資產(chǎn)負債有啥關(guān)系,遞延所得稅不是會計賬面價值和計稅基礎(chǔ)的差異嗎,這個題也沒涉及到計稅基礎(chǔ)啊
老師,一張圖是全部的題目,另一張圖是答案解析,請問老師,為什么答案解析里面×20%,這個20%是哪里來的,題干里面也沒有20%啊,有一個20%也僅僅是啤酒農(nóng)產(chǎn)品耗用率,所以不知道這個怎么來的?麻煩老師解答一下
請問,我是銷售海鮮水產(chǎn)的,我是做內(nèi)賬的,不涉及稅的問題,因為海鮮報廢是酒樓報上來,就是海鮮死了不能用了,但我并不能完全分得清是自然原因報廢還是因為管理不善的原因報廢,我就按海鮮的損耗率來定義正常和非正常報廢,如果超過損耗率,我就按不正常損耗來入營業(yè)外支出,就是在海鮮出貨成本旁邊又列個報廢損失,因為我并不能完全知道是自然原因報廢還是管理不善造成的報廢,我這樣做有錯嗎?
老師您好,公司為小官辦大學(xué)人,因前期沒有及時申報,變成非正常戶后期交罰款,然后變成正常戶,請問這個罰款有沒有最高限2000還是說不等不一定,這2000有涉及到有利息或者有滯納金嗎?我原來經(jīng)手有的企業(yè)是2000元封頂,并沒有利息及滯納金,從13年也是補繳的,可是另一個城市,他們就有利息及滯納金,文件不是一樣的政策嗎。而且這個公司是從2019年補到2024年所有利息及滯納金,我以前從13年都補過報表,近10年的時候也沒收過利息和滯納金
老師不好 462題第五題為什么除以1.09???不是簡易計稅嗎?
請問下,過程有點長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送一90元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送50的,這個是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導(dǎo)出來的軟件收入做出來不準(zhǔn)呀,老師這個是不是無解呀
老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個數(shù)字單位不一樣還能相減嗎?
老師您好,請問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費用,財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么寫分錄呢?
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費稅吧?
老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對方在幾個月后付款時直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫存股會導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報名參加中級會計考試,繼續(xù)教育得需要時間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
您好,10%是農(nóng)產(chǎn)品進項稅額扣除率(適用一般人收購免稅農(nóng)產(chǎn)品),購進時先按9%抵扣,生產(chǎn)領(lǐng)用時再加計1%。成本計算:20萬*90% %2B 2萬運費 = 20萬。消費稅計算:代收代繳1.21萬(組成計稅價格24.21萬*5%),銷售環(huán)節(jié)抵扣80%后應(yīng)納稅0.78萬。