你好,是的,就是這樣做。
老師,一般建筑公司會(huì)跟各班組簽勞務(wù)分包合作協(xié)議,然后為了有票,都會(huì)掛靠勞務(wù)公司,把那些分包款以工資形式走出來(lái),1.那么站在勞務(wù)公司角度是不是都要給他們做合同,當(dāng)成自己?jiǎn)T工一樣2.他們交的承包押金,可以直接個(gè)人打到勞務(wù)公司賬戶上嗎?3.那這些班組是否需要交社保,是不是就不能給他們做成非全日制的合同了
老師,買的一批筆記本,一部分直接做公司的固定資產(chǎn),還有一些送到客戶那里用的,但不是銷售給客戶,是客戶的項(xiàng)目用到但不收費(fèi),只給客戶開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,不開銷售筆記本的發(fā)票出去的,這批貨可以當(dāng)固定資產(chǎn),然后折舊,到期從客戶那里回收就報(bào)廢嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師抖音上有個(gè)老師講實(shí)際工作籌劃說(shuō):a賣給b(不要發(fā)票),b賣給c要發(fā)票,說(shuō)合同流解決方案,讓a跟c簽合同,b做第三方委托,我就提問(wèn)了如何讓a跟c簽合同呢?這樣不就知道了b進(jìn)貨成本,簽合同可是需要雙方合同章,要是c能知道更便宜的成本怎么可能還跟b買呢?,那直播老師就把我T了,這不就是實(shí)際工作會(huì)遇到的問(wèn)題么?使用這種策劃一定會(huì)遇到我問(wèn)的問(wèn)題,我是做錯(cuò)了什么嗎?
老師,我們是進(jìn)銷存客戶,客戶明細(xì)很多的,所以做收入沒(méi)有區(qū)分明細(xì)出來(lái),就這樣一筆做的,但是每個(gè)月可能都會(huì)有沖紅的發(fā)票,這個(gè)月就有兩種,那我可以直接按照這個(gè)發(fā)票匯總表做個(gè)總金額就行,就不用去區(qū)分哪張發(fā)票沖紅了,反正都是合計(jì)做的收入的,總額直接作對(duì),就行可以嗎?
河南長(zhǎng)江種植合作社是一家2016年成立的農(nóng)民專業(yè)合作社,2021年有關(guān)固定資產(chǎn)核算的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1月5日,合作社以存款3000元購(gòu)買水泵一臺(tái),取得銷售方開具的增值稅普通發(fā)票,用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)350元。原始憑證(2)2月10日,合作社購(gòu)買電腦一臺(tái),用銀行存款支付價(jià)款5000元,取得銷售方號(hào)額設(shè)具的增值稅普通發(fā)票。(3)5月4日,合作社建辦公室3間,用銀行存款購(gòu)各種材料,價(jià)值30000元,用現(xiàn)金支付工人工資6000元、運(yùn)雜費(fèi)4000元,現(xiàn)建成投入使用。(4)6月18日,合作社收到市科委捐贈(zèng)的全新電腦一臺(tái),價(jià)值6000元。(5)7月29日,合作社出售農(nóng)用車一臺(tái),賬面價(jià)值3000元,已提折舊2000元,出售時(shí),用現(xiàn)金支付清理費(fèi)400元,雙方協(xié)議價(jià)1000元,款項(xiàng)已收。問(wèn)題:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。老師這5小問(wèn)的會(huì)計(jì)分錄咋寫
老師,單獨(dú)計(jì)價(jià)入賬的土地是屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
如果從公戶往外轉(zhuǎn)賬,通過(guò)什么方式可以轉(zhuǎn)?
這些消費(fèi)稅可以抵扣前手的項(xiàng)目是怎樣的稅法邏輯?為什么其他的應(yīng)稅消費(fèi)品不能抵扣?
請(qǐng)問(wèn)月末如何結(jié)轉(zhuǎn)稅,附圖
老師,有沒(méi)有電商賬視頻
本月建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
#提問(wèn)#老師,甲公司認(rèn)繳資本1000萬(wàn)股權(quán)是由A老板80%和一個(gè)軟件公司20%組成,但實(shí)繳資本150萬(wàn)全是A老板出的,軟件公司認(rèn)繳200萬(wàn)也是由A老板95%和B老板5%組成,實(shí)繳資本是0,現(xiàn)在甲公司要按比例減資到150萬(wàn),那A老板多繳的30萬(wàn)怎么處理好?還有就是軟件公司也要減資實(shí)繳到30萬(wàn),增加三個(gè)股東入來(lái),那對(duì)甲公司有影響嗎?
老師能請(qǐng)教一下公司向個(gè)人購(gòu)買二手汽車的全流程嗎和注意事項(xiàng)
報(bào)暢學(xué)班怎么聽(tīng)25年中級(jí)協(xié)議視頻
老師那酒店行業(yè)哪些業(yè)務(wù)需要了印花稅,如果購(gòu)進(jìn)宴會(huì)廳音響購(gòu)買餐具,酒店裝修,這些需要繳納印花稅嗎,
老師 打擾了 非常感謝
你好,No不用客氣的了。
老師 在問(wèn)一句噢 如果法人贈(zèng)送給合作社有贈(zèng)送協(xié)議 入賬要營(yíng)業(yè)外收入入賬還是應(yīng)付款入賬呢 謝謝老師
你好,對(duì)于合作社,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
老師合作社帳里的科目沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入,用入專項(xiàng)應(yīng)付款,每年攤銷收入嗎,還是直接走其他收入,金額有點(diǎn)大80多萬(wàn)
你好,你可以每年攤銷了。