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Q

請問老師,生產企業(yè)出口退稅賬務中外銷收入585萬元,大概需要多少的進項發(fā)票,怎么計算

2025-07-01 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-01 17:38

585×13%-進項稅額)÷585=增值稅稅負 假設585是不含稅的

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快賬用戶6095 追問 2025-07-01 17:41

老師,585萬元是出口額,

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:42

這個月沒有內銷的業(yè)務

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快賬用戶6095 追問 2025-07-01 17:43

沒有,純出口

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:45

只要有留底就能退稅, 只不過是這個退稅金額不一樣, 如果你的留底小于585×13%,那退稅的金額就等于留底,如果是大于的話,那就是585×13%

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:45

看你自己想要退多少稅款

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快賬用戶6095 追問 2025-07-01 17:46

老師。這是第一筆業(yè)務

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:47

你好,不管第一筆第二筆都是這么計算的呀,你想退多少稅款?如果你想退585× 13%,那你的留底你必須大于這個。 和第一筆第二筆沒有關系

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:47

因為生產企業(yè)是免抵退,你需要計算,免抵退

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快賬用戶6095 追問 2025-07-01 17:50

知道了老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:51

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶6095 追問 2025-07-01 17:54

老師,是不是這樣,585萬元*13%=760500元,進項必須大于這個數(shù),就能退760500元

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:54

對的是的對的是的對的是的對的是

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快賬用戶6095 追問 2025-07-01 17:55

非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-01 18:15

不用客氣,工作愉快

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585×13%-進項稅額)÷585=增值稅稅負 假設585是不含稅的
2025-07-01
就是說,你正常在你的電子稅務局申報的時候,在附表二里面把這一部分進項稅額要做轉出。如果說你不退稅的話,這個你也是不能抵抗,你只要做轉出處理。對外銷售的發(fā)票是可以享受免稅的。
2020-12-02
同學你好。 適合免抵退政策,且屬于一般貿易的話。 銷項進項部分 自動會抓取數(shù)據(jù), 但是, 5%的加算抵扣,要自己算了填寫進去
2025-04-21
申報時需填寫《增值稅納稅申報表》及《出口貨物勞務退(免)稅申報表》。先計算應納增值稅為2萬(13-11),再用出口銷售額乘以征稅率13%得出口退稅額6500元,出口免稅金額即為6500元。記得核對各項數(shù)據(jù),確保準確無誤。
2024-09-18
你好,同學。 出口是外銷,可以享受免稅并退稅的。 生產企業(yè),進銷達不到必須一致,商貿企業(yè)才是一 致的。 這個根據(jù)你實際情況,沒有必須一致的比例。
2020-12-21
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