未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票
老師你好,我咨詢一下,我們上個月預(yù)付了一筆款項,現(xiàn)在收到了發(fā)票,但是尾款可能暫時不給,這筆賬該怎么做
老師 我們有一批貨 對方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉(zhuǎn)給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
老師你好,咨詢下以房抵貨款怎么做賬,當(dāng)月把房子賣出去的,抵房抵貨款那家公司給我們開了發(fā)票,我們賣出去也開了發(fā)票,這種賬務(wù)怎么處理了
老師您好!上個月貨收到已經(jīng)賣了,發(fā)票也開了,今天發(fā)現(xiàn)票開錯了,相當(dāng)于貨錢這些都付了,票到不了,怎么做賬?
老師,你好 我想咨詢一下,我們公司銷售商品,本月發(fā)票已經(jīng)開了,貨下個月發(fā),新收入準(zhǔn)則下,不能確認(rèn)收入的話怎么做賬啊
預(yù)繳所得稅時填了a201020一次性稅前扣除,匯算清繳a105080稅收折舊攤銷額填本年折舊攤銷額嗎,享受加速折舊政策的資產(chǎn)安稅收一般規(guī)定計算的折舊攤銷額填寫一次性稅前扣除的金額嗎,
首次退稅,已經(jīng)實地核查,核實通知書啥時候
老師應(yīng)交稅費個人所得稅借方余額有20,我要調(diào)整做什么分錄,讓其余額為0?
這道題甲公司的處理分錄不是這樣的嗎? 借:管理費用1 營業(yè)外支出300【(280+320)/2】 貸:預(yù)計負(fù)債301
老師,我們前三年沒投產(chǎn)所以是一套賬,現(xiàn)在想分開,那內(nèi)賬部分,是不是就分為購進(jìn),銷售和費用報銷這三個部分?是不是所有的購進(jìn)我都價稅合計入原材料,所有的銷售都價稅合計入收入,然后費用報銷也是一樣?不再考慮進(jìn)銷項稅?
老師:我們單位是國有控股的公益性企業(yè),原有股東工商注冊登記50人,現(xiàn)在因新公司法修訂要求股東姓名計入公司章程里,我們單位屬于自然人股東每人當(dāng)時大概交了3000元,并且有些人都已經(jīng)退休了,當(dāng)時入股的3000元也退了,我們現(xiàn)在就想把這個自然人股東都轉(zhuǎn)成公司債務(wù)需要做什么?
老師請問應(yīng)付職工薪酬-社會保險費借方余額500,我要調(diào)整怎么調(diào)整這個錢呢?讓他沒有余額
3月收到一張設(shè)備租賃發(fā)票,3月做賬 借:制造費用—租賃費 15929.2 應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅 2070.8 貸:其他應(yīng)付款—XX租賃公司 18000 5月收到客戶紅沖的發(fā)票,分錄要怎么寫? 借:其他應(yīng)付款—XX租賃公司 18000 貸:制造費用—租賃費 15929.2 應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅 2070.8元 是這樣嗎?
老師你好,公司從個人那買二手車掛車頭,沒計提呢,當(dāng)月就報廢了,買車價是57000、報廢車全款17480,賬務(wù)怎么處理
印花稅 是采購 銷售分別計稅嗎,還是說單獨計算銷售金額