你好,這個(gè)要看是什么原因產(chǎn)生的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 老師,我們現(xiàn)在企業(yè)所得稅的科目余額是0 ,如果辦理退稅的時(shí)候沒有做分錄,現(xiàn)在如果抵稅做你說的分錄的話,那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方就有余額 了
老師您好,我的科目余額表上面應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有余額,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,您看我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的余額表,期末余額在貸方,暫時(shí)還沒結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄及金額能調(diào)為期末余額為0
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方有余額前期可能做錯(cuò)了,假如找不出原因怎么調(diào)整
老師,期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方余額是不是少記提的意思,我要調(diào)整完整的分錄怎么寫
沖紅24年費(fèi)用發(fā)票油票,現(xiàn)金沒有收回分錄寫
你好老師,車間臨時(shí)工,可以計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎 還是要計(jì)入制造費(fèi)用-勞務(wù)
這個(gè)9-11欄的怎么算,用什么除什么?資產(chǎn)負(fù)債率到銷售利潤(rùn)率?
老師 計(jì)算資本支出的時(shí)候可以用資產(chǎn)負(fù)債表中凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)期末凈值-期初凈值+本期折舊與攤銷。如果用期末凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)凈值+本期折舊與攤銷-(期初凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)凈值+上年度的折舊攤銷)這個(gè)公式不能等同于凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)的原值期末余額-期初余額嗎 因?yàn)樗阆聛斫Y(jié)果不相等,但是搞不懂哪里錯(cuò)的
請(qǐng)問,像直播電商公司,抖音賣貨,提現(xiàn)到公戶,如果記賬的話,可以按照提現(xiàn)的部分做收入么?
老師,城建稅去年已經(jīng)付了,沒記住用哪個(gè)科目
老師補(bǔ)去年所得稅,匯算清繳,又多了交納了10塊,分錄咋寫呢
老師請(qǐng)教一下 比如這個(gè)月預(yù)付 8月的房租、這個(gè)月底收到發(fā)票的時(shí)候 同樣是在收到發(fā)票當(dāng)天沖紅、 預(yù)付房租 負(fù)數(shù) 銀行存款負(fù)數(shù)。 借預(yù)付房租 貸銀行存款 對(duì)吧、 到8月的時(shí)候只做房租確認(rèn)就好對(duì)吧
印花稅月末用不用計(jì)提?一般納稅人企業(yè)沒有核定印花稅的話,是不是按照季度申報(bào)?
老師,這兩次是公司購(gòu)入的一輛汽車和輔助功能系統(tǒng),這個(gè)分錄是不是這樣做,然后下個(gè)月在做固定資產(chǎn)折舊管理,還有購(gòu)入的汽車當(dāng)月在稅務(wù)這邊還需要做什么登記或者申報(bào)嗎
不知道是什么原因呢?這么處理只有15元,想把這個(gè)錢消t
你好如果,如果不想知道是什么原因,你可以進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收支。
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅借方余額20元,我應(yīng)該是用營(yíng)業(yè)外收入還是支出?
你好這個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出。