你好,你這些是安裝的材料嗎?還是這些設備你買來銷售給他,然后再給他提供安裝?
我們單位有個卡丁車場地,有成人卡丁車和兒童卡丁車,成人卡丁車是我們提供的,第三方負責經(jīng)營管理,第三方收款,然后我們按營業(yè)額扣除加油費修理費等候的金額分成,第三方按月把屬于我們公司的部分公對公打款給我們,這樣可以嗎?我們需要給第三方開具什么樣的發(fā)票呢
老師,我們是建安項目,如果一家材料公司給我提供欄桿的制作安裝,包工包料,他們開票的時候開的是建筑服務*護欄制作安裝,我們總公司會計說不能開成制作,就開成安裝,因為制作要認定成13的稅率,如果沒有辦法劃分制作安裝是要從高計稅的,但對方供應商單位不同意,他們說當時也是咨詢了稅務局這樣開是可以的只要他們做賬的時候是把制作和安裝劃分開的就行,而且如果只開安裝就只是體現(xiàn)出了人工這塊,就體現(xiàn)不出他們材料這塊,我現(xiàn)在很蒙,公司這邊說必須開成安裝,但供應商這邊說不行
第十題,一般納稅人的進項稅額不一定是可以抵扣的,比如買進來的東西作為福利發(fā)給員工或者個人消費等這類是不視同銷售的,這類進項稅額是不得抵扣的。進項稅額并非是跟成本同方向的,這個進項稅額就跟損益類一樣兩面性。存貨的入賬價值=買價+運費之類+不可扣的稅,把進項稅額當成本記會導致存貨入賬價值虛增,從而導致資產(chǎn)增加,就要多交稅,要多交稅就會導致負債增加,請問這樣解釋對嗎
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 之前收了房主的產(chǎn)權代辦費 記的其他應付款 第三方給辦的產(chǎn)權證 現(xiàn)在把當時收的產(chǎn)權代辦費要交給第三方 第三方給開的專票 因為發(fā)票上我們領導已簽完字 沒法給退回再開普票 請問老師 現(xiàn)在的分錄我用其它業(yè)務支出把稅金給沖一下可以嗎 分錄: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅額 其他業(yè)務支出 (負數(shù))稅金 金額 貸:銀行存款 (產(chǎn)權代辦費金額) 這樣可以嗎 老師
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 之前收的業(yè)主的產(chǎn)權代辦費 (我們也是代收 當時開的收據(jù))當時記賬貸方:其他應付款 8月把我們當時收的產(chǎn)權代辦費要付給第三方 因為是第三方給代辦的 一共是11戶 12600 問題是 現(xiàn)在第三方給開的專票 我們在專票上領導已經(jīng)簽完字不能退回 這11戶是老項目 不能進項抵扣 分錄: 借:其他應付款 12600 (價稅合計) 應交稅金-應交增值稅-進項稅額 (713.21) 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 713.21 銀行存款 12600 老師 這樣是不是不對
我在稅務局導出的是利潤表結(jié)果下載出來的是資產(chǎn)負債表
打官司的的錢一般做什么費用呀
老師您好!公司小規(guī)模,2024年對公帳戶付了一筆178400元裝修車間費用,于2025年3月,對方才開178400元的發(fā)票,并且于2025年第一季度,做發(fā)178400應付帳款的稅務申報,該怎樣寫分錄呢
電子稅務局申報未退稅證明,系統(tǒng)提示報關單不存在
你好,請問2025年更正2022年5月申報表,現(xiàn)在需要繳納增值稅,教育附加,地方教育附加,及增值稅滯納金,和城市維護建設費滯納金,請問這個分錄怎么做?
老師,請問,現(xiàn)在的網(wǎng)格員和之前的稅管員有啥區(qū)別呀
可以在發(fā)票上標注或者涂畫嗎
公司車輛上牌是那種發(fā)票?
老師我們單位一年當中沒做過收入,但是老是結(jié)轉(zhuǎn)成本,是怎么回事
領導讓發(fā)2024年的財務報表,請問只導2024年12月份的還是從1月份都要導出來?
這些材料是用來安裝成一臺機器,其它這幾項是機器的主要組成,第8項是輔助小材料,安裝是我們自己人安裝,他們做技術指導
那不行,安裝費需要單獨約定。如果沒有單獨約定的話,那就開材料。
那材料,對方開給他們3%的票,他們開給我們13%沒問題吧
看銷售方,銷售方是一般納稅人,13%,小規(guī)模就是1%或者3%。