你好,你如果匯算的時(shí)候有調(diào)整就不用補(bǔ)稅。
老師過年好!請(qǐng)教老師:我們是合伙企業(yè),2020年我把合伙人的工資在個(gè)人所得稅的申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行了月申報(bào),使合伙人繳納了個(gè)人所得稅,今年在合伙人的年終所得稅會(huì)算時(shí)我才發(fā)現(xiàn)2020年我做錯(cuò)了,但是已經(jīng)所得稅會(huì)算了,稅款也交了,還能進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)和所得稅會(huì)算更正嗎?謝謝!
老師,2022年有段時(shí)間是別人幫我報(bào)的個(gè)稅,我回來后也沒看,現(xiàn)在稅務(wù)讓個(gè)人匯算,我才發(fā)現(xiàn)有倆個(gè)月他給我做的零申報(bào),我現(xiàn)在想去更正,結(jié)算顯示已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新增,那我得怎么辦才能把個(gè)稅更正了,謝謝
老師,23年9月份申報(bào)兼職人員勞務(wù)個(gè)稅申報(bào)時(shí),有一個(gè)人金額少申報(bào)了1790元,稅務(wù)局讓更正申報(bào),但是我試了一下更正申報(bào),這個(gè)人已經(jīng)做了23年個(gè)人所得稅匯算,這樣,我還怎么處理?(23年這個(gè)兼職人員按照4480開的發(fā)票,我給他少申報(bào)了1790)
你好老師,麻煩問下,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報(bào),發(fā)現(xiàn)23年有一員工本已離職,但個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候沒及時(shí)填寫離職,導(dǎo)致多報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在已經(jīng)把23年的個(gè)稅更正了,在更正23年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,多發(fā)的這部分工資怎么調(diào)整,謝謝老師!
問:24.02月申報(bào)稅款所屬期24.01工資含紅包俗稱年終獎(jiǎng)金(工資屬23.12月, 24.01月發(fā)放,24.02月申報(bào)),當(dāng)時(shí)紅包申報(bào)的時(shí)候沒有做單獨(dú)申報(bào)。然后在24.12月發(fā)放24.11月工資時(shí)該員工覺得自己的個(gè)稅交的太多了 認(rèn)為是紅包沒有給他單獨(dú)申報(bào)的原因,現(xiàn)在要求財(cái)務(wù)部更正申報(bào)。如果更正 ,就更正在申報(bào)稅款所屬期23.12月的工資表可以嗎?還是說一定要按月去更正到24.1月的申報(bào)表?
你好!老師 我們是一家汽車貿(mào)易公司!目前我們這邊有一批20輛車,具體操作是這樣的,汽車4s電開給我們專票95500元/輛,我們以138500元/輛價(jià)格賣給第三方喜滴運(yùn)營(yíng)公司,給喜滴運(yùn)營(yíng)公司開普票。高開票45000元的部分,喜滴通過給我們開6個(gè)點(diǎn)服務(wù)費(fèi)的專票,剩余7個(gè)點(diǎn)結(jié)算給我們。這樣操作是否劃算!有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,公司去年前年季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)都是一致的,然后第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)變了,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,哪些專票不能抵扣稅額
與公司治理層溝通和與管理層溝通有區(qū)別嗎?
企業(yè)一般納稅人,取得不含稅收入100萬,材料采購成本40萬,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,增值稅13%,求增值稅稅額
老師,麻煩問下,假設(shè)我們公司貸款了1000萬,抵押貸是,壓了比如廠房,房子,車啥的,如果不還,銀行是不是就把抵押的東西拿去賣了?
購買叉車的電池,一次購買20塊,共計(jì)9000元,應(yīng)計(jì)入什么科目呢
企業(yè)一般納稅人,取得不含稅收入100萬,材料采購成本40萬,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,求增值稅稅額
老師好,非公眾利益實(shí)體連續(xù)5年以上,全部費(fèi)用占收費(fèi)總額的30%以上,是每年執(zhí)行其他所復(fù)核,還是每五年執(zhí)行一次其他所質(zhì)量復(fù)核呀
報(bào)稅期可以更換法人嗎?
那個(gè)稅申報(bào)表更正的話我是不是得從23年1月份開始一直要做到這個(gè)月申報(bào)6月份的
你好,是的。就是這樣子的,與他有關(guān)的都需要更正。
給他只申報(bào)了23年1月1個(gè)月的,那還需要從23年1月一直更正到今年的6月嗎,之前沒做過更正
你好,不需要,只要當(dāng)月的更正就好了。