你好,這個需要清理,股東如有未繳出資款需要追回,如有其他債權(quán)也需要追回
老師,請問公司想要注銷,但是其他應(yīng)付款和實收資本有余額,公司賬上已經(jīng)沒錢了,其他應(yīng)付款也無力償還,其他應(yīng)付款是股東,股東同意不用還款,請問賬務(wù)上要怎么處理
請問公司注銷時,有其他應(yīng)付款,但是賬上也沒錢,怎么處理?
#提問 #物業(yè)公司分公司注銷時 其他應(yīng)付款一業(yè)主押金 其他應(yīng)付款一總公司 請問注銷時咋處理?分公司已沒錢 謝謝
老師,公司要注銷,沒有應(yīng)收賬款了,也沒有庫存了,但是只是欠老板錢公司沒有錢還了,這個注銷時候怎么處理,報表上有這個其他應(yīng)付款能注銷掉嗎?
老師請問一下公司注銷呢,但是賬上的其他應(yīng)付款法人的金額還有30多萬呢,銀行存款也沒有余額了。這種情況下怎么處理其他應(yīng)付款?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
就是老板之前給公司墊付款,都記的這個科目
如是股東債權(quán)股東放棄的沒問題
做賬的時候記其他應(yīng)付款,但是沒有明細是欠誰的?
那就比較麻煩要仔細清一下才行的
是老板墊付款
確認全是老板的,只要他說不追究就可以
他說就可以了?不需要其他單據(jù)?
你可以寫報告要他簽字表述意見