您好,個體生產(chǎn)經(jīng)營報新法人的,報增值稅是更正原報表
老師,你好 是這樣的。增值稅申報錯誤,并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報表。這個應(yīng)該怎么做.現(xiàn)在,已經(jīng)收到退回的增值稅,應(yīng)該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?會計科目應(yīng)該怎么做?我們是小規(guī)模的。謝謝
11月新辦的個體戶,額度沒核下來,現(xiàn)在第四季度需要申報增值稅和人稅個人經(jīng)驗所得,第四季度有開票,我在申報個人經(jīng)驗所得時填收入是填含稅收入還是不含稅收入?
老師,我這個體戶小規(guī)模我報了增值稅附加稅成功了,,也報了經(jīng)營所得個稅申報成功了,然后就發(fā)現(xiàn)在單位管理那里就一直是待申報,我就查原因,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局增值稅年累計收入與經(jīng)營所得年累計不同,一季度是在大廳報的可能就少報了3月的收入,是這個原因嗎?那這個收入我補(bǔ)在四季度里重新報增值稅附加稅嗎?
老師好,我是個體工商戶,查賬征收,我每個季度只做了報表,不知道還要申報經(jīng)營所得稅,所以沒有做費(fèi)用,現(xiàn)在已經(jīng)是1月份了,還有沒有辦法補(bǔ)做去年的費(fèi)用更改報表申報經(jīng)營所得稅?不然要繳很多稅
請問小規(guī)模納稅人的個體工商戶,2月份變更經(jīng)營者,當(dāng)月的增值稅已經(jīng)申報好了,然后2月變更成功后,3月份有銷售收入,第一季度的增值稅申報表要作廢后重新申報?還是更正申報?
老師好,6.21結(jié)息收入5元,怎么做會計分錄呢?謝謝老師
老師您好,請問我們是商貿(mào)公司一般納稅人,比如今天收到石材發(fā)票15萬,然后我們付了15萬。我要怎么做會計憑計,這15萬的發(fā)票就直接計入成本?我們這邊銷售是自己在開票給甲方。
老師,23年的房租沒有待攤,現(xiàn)在還能攤到管理費(fèi)用里嗎?
買的空調(diào)發(fā)票上有空調(diào)還有安裝費(fèi)合計金額,那入固定資產(chǎn)需要加上安裝費(fèi)嗎?
事業(yè)單位固定資產(chǎn)入賬價值有何規(guī)定
老師,殘疾人保障金,30人以下企業(yè)免稅,這個政策到什么時候截止
老師,公司沒有車,加油費(fèi)確實(shí)有,是老板自己的車,老板是跑業(yè)務(wù)用車加的油,怎么做記賬
老師,到銀行領(lǐng)購現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票時,銀行給的領(lǐng)購單,需蓋兩個章,是哪2個章?
老師6月異地項目預(yù)繳了2%的稅款然后這2%的稅款可以在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不抵扣留到以后抵扣嗎這個月想交點(diǎn)增值稅
老師,我們銷售貨物,已經(jīng)做收入就要交印花稅還是開了發(fā)票才交印花稅?有一些貨物我們已經(jīng)銷售了,錢也已經(jīng)收到了,但是這個月還沒有開發(fā)票,這個月正好要交印花稅了,這些合同我是開發(fā)票后下個季度再交印花稅還是這個季度交。
我一季度是有收入的,二季度沒有收入,報新法人的話這樣個體生產(chǎn)經(jīng)營收入跟增值稅表是不一樣的,還有就是1到6的累計收入小于1到3的收入了
您好,不好意思,我說錯了,是累計數(shù)。腦子想著累計,復(fù)制你的話,就復(fù)制成新法人了。抱歉。
老師我是問的這個意思
您好,這個是報3萬元的呢。