同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師,我們老板其他人手里盤下一家老務(wù)公司,移交過來就幾張報表,沒有憑證和賬本,科目明細(xì)表里應(yīng)收賬款100多萬,問之前財務(wù)說她沒收到銀行回單所以這筆錢一直掛著,問之前管網(wǎng)銀的人說應(yīng)該已經(jīng)到帳了,接下來我去銀行啦明細(xì),應(yīng)收沖平的話銀行賬戶就多處這筆錢,但其實銀行帳上沒有錢,這銀行一百多萬怎么做平,我想請教一下老師
公司成立沒多久,上個月的幾筆業(yè)務(wù)我就沒做賬務(wù)處理。都做到本月。但是在網(wǎng)上上傳財務(wù)報表時,不想讓財務(wù)報表為零。所以就填了兩筆假的。那我現(xiàn)在就是要把這兩筆本身是假的數(shù)據(jù)給他變過來我就要紅沖這兩筆,一筆是貨幣資金2000一筆是其他預(yù)付款5000然后還有筆是未分配,現(xiàn)在我要紅沖這里,我是怎么紅沖?
公司成立沒多久,上個月的幾筆業(yè)務(wù)我就沒做賬務(wù)處理。都做到本月。但是在網(wǎng)上上傳財務(wù)報表時,不想讓財務(wù)報表為零。所以就填了兩筆假的。那我現(xiàn)在就是要把這兩筆本身是假的數(shù)據(jù)給他變過來我就要紅沖這兩筆,一筆是貨幣資金2000一筆是其他預(yù)付款5000,然后還有筆是未分配,現(xiàn)在我要紅沖這里,我是怎么紅沖?分錄怎么做?
老師,剛從代賬公司拿回來賬,公司去年的應(yīng)收賬款 有幾筆這個情況 公司給對方付了4-6月的水電費(fèi)64400,然后因為賬號錯了這筆錢就退回來了,然后修改賬號后又付出去了。都是同一天的操作 代賬公司是這么做的分錄:借銀行64400 貸應(yīng)收賬款64400,然后又做了借應(yīng)收賬款128800 貸銀行64400 貸銀行64400.他這個分錄是不是錯了。這個對方現(xiàn)在還沒開票給我們
一個項目,公司本來是開小規(guī)模的,但開的人搞錯了,開了一般納稅人,然后員工交的意外險,報銷公司公司不肯退,我們又重新開了個小規(guī)模,想著把之前付的費(fèi)用是否可以開發(fā)票給新注冊的小規(guī)模公司,一般納稅賬戶打算注銷,因為只有幾筆費(fèi)用,是虧損狀態(tài)
剛到一家公司,怎么整理前面的公司舊賬?
老師好,請問今年1季度多交了印花稅,可以在年底找平嗎?
Cpa財務(wù)管理考試中,涉不涉及制造費(fèi)用中的間接材料費(fèi)用和間接人工費(fèi)用的分配?
報中級兩段工作經(jīng)歷第二個公司需要上傳什么資料
第一個方框里,為什么不是用應(yīng)收的3660-1390?第二個方框里,應(yīng)收賬款為什么不是公允的3390?
請問老師電子稅務(wù)局普票已經(jīng)入賬,怎么做入賬標(biāo)識
請問24年未計提全年獎金,25年準(zhǔn)備發(fā)24年年終獎,可不可以當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放?
老師你好,我人5月發(fā)票開超500萬,多久要去辦里手續(xù)沒罰款
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,第一取得含稅收入20萬,求增值稅含稅收入
開5萬的專票正常銷售貨物,個體戶稅率1% 要繳納增值稅附加稅還有什么稅,大概要交稅多少
付的費(fèi)用計入我們主營業(yè)務(wù)成本,如果單獨(dú)做一筆退回的賬,貸方除了其他應(yīng)付款 應(yīng)付帳款還可以記什么科目
同學(xué),你好 就這個2個科目比較合適