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3月底報(bào)銷了一張發(fā)票,已做了報(bào)銷付款處理,在6月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票只有公司名稱沒有填寫稅號(hào),聯(lián)系不上對(duì)方重新開票了,這種怎么處理呢

2025-07-01 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 10:10

那么只有做費(fèi)用,做納稅調(diào)增了

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快賬用戶2619 追問 2025-07-01 10:29

還有一種情況就是員工報(bào)銷了發(fā)票,過來一個(gè)月,他又把發(fā)票紅沖了,但是沒有重新開票,這種怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:32

那么原分錄紅沖,叫員工退款

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還能聯(lián)系上銷售方嗎?不能聯(lián)系的話,那就正常做賬,匯算清繳條。
2025-03-12
同學(xué)你好,您 方按紅字發(fā)票做一張?jiān)咒浀呢?fù)數(shù)分錄;然后再做一筆正確的分錄就可以;這個(gè)月一個(gè)紅字,一個(gè)藍(lán)字,兩張發(fā)票相抵,是不交稅的;
2021-08-19
你好,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,這個(gè)是貨物的話,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后再做發(fā)票的,借庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款。
2022-05-07
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-05-12
你好,現(xiàn)在沖紅處理這個(gè)情況
2020-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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