借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用(根據(jù)費(fèi)用用途選擇) (若機(jī)耕服務(wù)與日常運(yùn)營相關(guān),如廠區(qū)土地整理等,計(jì)入管理費(fèi)用;若與銷售活動相關(guān),如場地維護(hù)等,計(jì)入銷售費(fèi)用) 貸:其他應(yīng)付款 —— 老板
第二季度季報現(xiàn)金流量表本期金額中的期初現(xiàn)金余額怎么填
老師,這個小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票,稅率是不是不能開1點(diǎn)
我想問一下公司只開了票,沒有收到錢,公司也沒有成本,這種財(cái)務(wù)報表怎么做
殘疾人殘保金怎么申報,具體說說
好奇一個問題,假設(shè)我司一般納稅人,增值稅稅負(fù)是2%,,,一直都是維持在2%,本年應(yīng)納稅額/本年累計(jì)收入=2%對吧?那如果還有開加工費(fèi)發(fā)票,加工的按12%交增值稅稅負(fù),那我收入該如何核算12%和2%
老師你好:計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)時是按工資的應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提,還是實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)提;(應(yīng)發(fā)數(shù)包含個稅、個人的五險一金等)
老師好,我們這個月繳納了實(shí)收資本印花稅,這個會計(jì)分錄怎么寫
老師 利息費(fèi)用能開專票嗎
2023年有實(shí)收資本一直沒有報,這個月報印花稅一起申報填稅款所屬期申報嗎?
老師 麻煩給我發(fā)一下不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)專票
但這不是我們的主營的業(yè)務(wù),這就是我們公司種地的費(fèi)用,后期糧食收回來也不賺錢
怎么做分錄呢?還有老師拿過來的合同和發(fā)票,還用老板寫報銷單嗎?
還是拿著發(fā)票和合同直接做賬就行?
那發(fā)票和合同做賬就可以
那做哪個分錄呢?
那就做其他業(yè)務(wù)成本
多問老師一個問題,之前對方未開票,我們付款做的分錄是 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在貨到了,我們做的分錄是 借庫存商品貸預(yù)付賬款,但是這樣做,對方的發(fā)票后期開出來了,我們怎么做賬呢?是不是我做的分錄不對?
后期發(fā)票來了直接附在你入庫分錄后面就可以 不用再做分錄了
老師,第一個問題 如果做 借其他業(yè)務(wù)成本6萬 貸其他應(yīng)付款—老板6萬 后期收入只收了1000元,怎么做分錄? 借:銀行1000 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
后期收入得做其他業(yè)務(wù)收入 然后再做其他業(yè)務(wù)成本 不能先做其他業(yè)務(wù)成本
老板直接付款了,現(xiàn)在發(fā)過來合同是機(jī)耕服務(wù)費(fèi)和發(fā)票,不是我們主要的業(yè)務(wù),這筆分錄到底怎么做 后期怎么入收入和成本?老師幫寫具體一些
你把錢先給老板報銷了嗎
還有就是老板自己雖然付款,但是沒有付款截圖,這怎么完善?是需要寫報銷單嗎?還是就合同和發(fā)票就行了?
不報銷,公司沒錢,做其他應(yīng)付款里
那先做 借生產(chǎn)成本 貸其他應(yīng)付款
那收入如果是5千,成本是5萬,成本最后高于收入怎么做分錄?
結(jié)轉(zhuǎn)損益虧損的就行了
借生產(chǎn)成本5萬 貸其他應(yīng)付款—老板5萬 后期收入只收了5000元, 借:銀行5000 貸主營業(yè)務(wù)收入5000 結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
借其他業(yè)務(wù)成本五萬 貸生產(chǎn)成本五萬
不懂,老師把全部分錄給我寫一下
結(jié)轉(zhuǎn)損益虧損是什么意思
成本大于收入
借本年利潤 貸其他業(yè)務(wù)成本 借其他業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤