你好,因?yàn)檎1热绗F(xiàn)在7月份是在8月份申報(bào)的時(shí)候再交,但是他需要在7月份就先交,所以叫預(yù)交 就是說(shuō)在工程地的稅務(wù)局要確認(rèn)之后才能夠交。
老師,你好。我想問(wèn)一下,就是我去異地,因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒(méi)到30萬(wàn)就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個(gè)稅和印花稅,然后我這個(gè)月我也是開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方。那我下個(gè)月的話,我申報(bào)的話是要申報(bào)什么稅呢?我增值稅要申報(bào)是嗎,那我要是我沒(méi)有交增值稅,因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候。我是按發(fā)票上面來(lái)申報(bào)嗎?
#提問(wèn)# 老師,異地施工跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)表中證明編號(hào)我填寫報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)對(duì)嗎?為什么填完后點(diǎn)下一步后,查不到反饋查詢阿?得需要報(bào)驗(yàn)后,才可以預(yù)繳增值稅的 是吧?
什么情況下需要預(yù)交增值稅,如果不預(yù)交直接在公司所在地申報(bào)繳納可以嗎?會(huì)有什么后果
請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)域涉稅延期后續(xù)工作是什么?報(bào)驗(yàn)是什么意思?在經(jīng)營(yíng)地報(bào)驗(yàn)還是機(jī)構(gòu)所在地?掛靠的對(duì)方預(yù)繳稅款需要把單據(jù)寄回公司嗎?賬務(wù)怎么處理呢?
老師1??第一張圖片圈起來(lái)意思預(yù)交增值稅月度收入不超過(guò)10萬(wàn)不預(yù)交,但是我們是選擇是季度申報(bào)增值稅,異地就是收入不超過(guò)30萬(wàn)不預(yù)交嗎? 2??第二張圖為什么本地匯總交增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁匆鄢职??不是異地?xiàng)目預(yù)交的時(shí)候在扣除分包款嗎
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
那預(yù)繳的意思就是在正常申報(bào)時(shí)間之前繳納,也是錢交上去了,對(duì)吧,已經(jīng)扣完款了
你好,是的。就是這樣了。
報(bào)驗(yàn)?zāi)??我第一個(gè)問(wèn)題
報(bào)驗(yàn)就是在電子稅務(wù)局向工程所在地的稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)告,然后當(dāng)?shù)毓こ趟诘氐亩悇?wù)局確認(rèn)之后再交稅。
車衣計(jì)入 管理費(fèi)用的辦公費(fèi)?還是管理費(fèi)用里的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)
你好,這個(gè)入辦公費(fèi)就可以了