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老師,本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣和期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣,及期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣如何理解,存在待認(rèn)證進項稅額申報增值稅選哪一個,謝謝,老師

2025-07-01 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-01 09:36

本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣:指本期認(rèn)證但未在本期申報抵扣的進項稅額。 期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣:指期末時已認(rèn)證但未申報抵扣的進項稅額。 期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣:指期初時已認(rèn)證但未申報抵扣的進項稅額。 你說的待認(rèn)證跟這幾個不同,是還沒有認(rèn)證的,而這幾個都是已經(jīng)認(rèn)證的。

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快賬用戶1973 追問 2025-07-01 09:43

老師,那好沒有用的增值稅專用發(fā)票,就是待認(rèn)證的應(yīng)該填在哪里?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 09:43

你好待認(rèn)證的不需要填在申報表里面

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快賬用戶1973 追問 2025-07-01 09:45

老師,不填有提示過不去呢

老師,不填有提示過不去呢
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齊紅老師 解答 2025-07-01 09:45

是這樣子的,你有沒有認(rèn)證呢?你有沒有認(rèn)證勾選? 先確認(rèn)這一點。

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快賬用戶1973 追問 2025-07-01 09:48

老師,我看一下

老師,我看一下
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齊紅老師 解答 2025-07-01 09:48

正常申報的時候是先去勾選進項,然后再申報。

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齊紅老師 解答 2025-07-01 09:49

你看你自己有沒有勾選進項

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快賬用戶1973 追問 2025-07-01 09:51

老師,我統(tǒng)計確認(rèn)顯示當(dāng)前信息數(shù)據(jù)與統(tǒng)計信息不符呢

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快賬用戶1973 追問 2025-07-01 09:52

進項勾選了,統(tǒng)計確認(rèn)確認(rèn)不上呢

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齊紅老師 解答 2025-07-01 09:52

你好,你認(rèn)證勾選的時候統(tǒng)計的數(shù)量和金額是多少?你先去查一下。

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快賬用戶1973 追問 2025-07-01 09:54

查了老師

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齊紅老師 解答 2025-07-01 09:54

你好,你截圖來看下,看下你認(rèn)證了多少

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快賬用戶1973 追問 2025-07-01 09:58

是今天太早嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:00

你好,也有可能是系統(tǒng)原因。

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你好? 1期初認(rèn)證相符但未申報抵扣,表示上月已申報,但上月沒有抵扣;比如之前認(rèn)證不抵扣,或是認(rèn)證退稅等 2本期認(rèn)證相符但未申報抵扣 ,表示本月已認(rèn)證的進項稅發(fā)票。這月認(rèn)證不抵扣,或是認(rèn)證退稅等 3期末認(rèn)證相符但未申報抵扣,是期初%2B本期-允許抵扣。這一些主要是指增值稅一般納稅人輔導(dǎo)期說要填列的。由于輔導(dǎo)期實行進項稅交叉稽核比對的方式確認(rèn)允許抵扣的進項稅。 所以會有以上的情況。
2021-08-19
你好不可以的,需要在35欄里面填寫留底,留著以后抵扣。
2022-01-18
(1)期初認(rèn)證相符但未申報抵扣,表示上月已申報,但上月沒有抵扣;本期認(rèn)證相符但未申報抵扣 ,表示本月已認(rèn)證的進項稅發(fā)票。 (2)期末認(rèn)證相符但未申報抵扣,是期初+本期-允許抵扣。這一些主要是指增值稅一般納稅人輔導(dǎo)期說要填列的。由于輔導(dǎo)期實行進項稅交叉稽核比對的方式確認(rèn)允許抵扣的進項稅。 所以會有以上的情況。 比如某個一般納稅人期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣進項發(fā)票是10萬,本期收到進項發(fā)票20萬已經(jīng)認(rèn)證相符,但未申報抵扣。 本期抵扣了12萬,那么期末認(rèn)證相符但未申報抵扣就是10+20-12=18萬
2021-02-23
你好,這個是輔導(dǎo)期納稅人或者是選擇了退稅,勾選在這里面填寫的。
2023-03-31
您好,這個就是留抵的意思
2025-07-07
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