本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣:指本期認(rèn)證但未在本期申報抵扣的進項稅額。 期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣:指期末時已認(rèn)證但未申報抵扣的進項稅額。 期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣:指期初時已認(rèn)證但未申報抵扣的進項稅額。 你說的待認(rèn)證跟這幾個不同,是還沒有認(rèn)證的,而這幾個都是已經(jīng)認(rèn)證的。
增值稅納稅申報表中 期初認(rèn)證相符但未申報抵扣 本期認(rèn)證相符但未申報抵扣 期末認(rèn)證相符但未申報抵扣 這里是輔導(dǎo)期納稅人填寫的,這三個項目能不能舉個例子,不能明白這里是個什么情況 什么意思,感恩
期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣、本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣、期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣。這三項分別是什么情況下填寫呢
增值稅申報表表二中,待抵扣進項稅額-期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣是啥意思嘛
老師增值稅申報表的附表二里面的第三欄待抵扣進項稅額。認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證了,它是抵扣了嗎?認(rèn)證和抵扣不是一個動作嗎?它上面寫的本期認(rèn)證相符本期未申報抵扣是什么意思?
老師,增值稅申報表附表二中,待抵扣進項稅額中期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣,這個是什意思啊
第四季度發(fā)現(xiàn)不符合小型微利企業(yè)條件了,1-3季度所得稅要補繳并交滯納金嗎
A轉(zhuǎn)款給B,B再轉(zhuǎn)給C,C開票給A, B是代收款, B收到款賬務(wù)處理:借 銀行存款,貸 其他應(yīng)付款, B付款給C賬務(wù)處理:借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款這樣是不是不合理
A公司在2025年5月在財務(wù)軟件上建賬,但A公司實際運營了6年,我現(xiàn)在9月要做5月和6月和7月的應(yīng)付薪酬,是不是就不用計提這一步了?直接發(fā)放嗎?能把分錄列一下嗎?
公司出讓土地使用權(quán)分錄怎么寫
老師你好,一般納稅人處理機動車是需要繳納13%的增值稅嗎
請問申報殘保金,公司算上退休人員也沒超30人,那填人數(shù)時要去掉退休人員嗎?退休人員是跟普通員工一樣打卡服從安排,按工資申報的。
公司只經(jīng)營半年現(xiàn)在要注銷,有10多萬營業(yè)額,預(yù)收賬款還有4000多,能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
老師,甲方原先是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在變成了一般納稅人,現(xiàn)在對方讓我們原先開工程發(fā)票作廢重開,這樣可以嗎?
請問老師,我們是一家醫(yī)療診所,一般納稅人,2023年成立至今,一直都是流水賬,現(xiàn)在從新梳理賬目,發(fā)現(xiàn)有增值稅未抵扣,請問該怎么調(diào)整賬目
毛利率和凈利率下降,凈利潤率上漲。銷售額增長幅度小于凈利潤增長率。費用方面沒有發(fā)現(xiàn)哪里減少。銀行讓我們解釋這個貸款報表?因為我們給的不是完全真實的,有點小幅度改動!請問我該怎么解釋啊
老師,那好沒有用的增值稅專用發(fā)票,就是待認(rèn)證的應(yīng)該填在哪里?
你好待認(rèn)證的不需要填在申報表里面
老師,不填有提示過不去呢
是這樣子的,你有沒有認(rèn)證呢?你有沒有認(rèn)證勾選? 先確認(rèn)這一點。
老師,我看一下
正常申報的時候是先去勾選進項,然后再申報。
你看你自己有沒有勾選進項
老師,我統(tǒng)計確認(rèn)顯示當(dāng)前信息數(shù)據(jù)與統(tǒng)計信息不符呢
進項勾選了,統(tǒng)計確認(rèn)確認(rèn)不上呢
你好,你認(rèn)證勾選的時候統(tǒng)計的數(shù)量和金額是多少?你先去查一下。
查了老師
你好,你截圖來看下,看下你認(rèn)證了多少
是今天太早嗎
你好,也有可能是系統(tǒng)原因。