?你好,那個(gè)是固定資產(chǎn)清理
老師,我公司是公路貨物運(yùn)輸一般納稅人,今年四月購入一輛貨車經(jīng)營用,拿到機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅13%,價(jià)款入固定資產(chǎn)。7月份作為二手車銷售給其他公司,發(fā)票為開票系統(tǒng)自信開具,稅也是13%。請(qǐng)問,應(yīng)該做固定資產(chǎn)清理,還是做其他業(yè)務(wù)收入。
老師您好我們是商貿(mào)企業(yè)、經(jīng)營范圍沒有二手車銷售業(yè)務(wù),1月份購進(jìn)一臺(tái)二車30萬(二手車市場(chǎng)開的發(fā)票)進(jìn)了固定資產(chǎn),現(xiàn)在40萬銷售給另一個(gè)單位,請(qǐng)教一個(gè)問題,是不是還得到二手市場(chǎng)開具發(fā)票,增值稅按照多少繳納?賬務(wù)怎么處理比較合適、感謝老師!
請(qǐng)問老師,下圖片是我司賣車,二手車交易市場(chǎng)幫我司開給買方的發(fā)票,發(fā)票收入是2000元,該車原值是40311元,折舊按照5年全部計(jì)提萬,共計(jì)38296元,入賬如下: 借:固定資產(chǎn)清理2015元 累計(jì)折舊 38296元 貸:固定資產(chǎn) 40311元 借:其它應(yīng)收款—買方 2000元 貸:固定資產(chǎn)清理 2000元 借:固定資產(chǎn)清理 15元 貸:營業(yè)外收入 15元 入賬步驟正確嗎?
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺(tái)車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄那個(gè)對(duì) 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
老師問下,企業(yè)清理固定資產(chǎn),通過二手車交易市場(chǎng)的把車給賣了,發(fā)票是二手車交易市場(chǎng)給開的,這個(gè)我怎么申報(bào)收入呢,是按照二手車交易市場(chǎng)的人票面價(jià)格申報(bào)收入嗎
老師,這個(gè)分錄怎么做
老師,供應(yīng)商稅務(wù)異常,導(dǎo)致前期已抵扣的增值稅要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫
老師,專票開出1050,對(duì)公賬戶進(jìn)賬1000,50怎么處理?
@郭老師,企業(yè)有申請(qǐng)科技計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用的賬務(wù)處理怎么做呢?收到補(bǔ)貼記哪個(gè)科目呢? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師這個(gè)月紅沖了一個(gè)免稅政策的3萬,報(bào)表提示為選擇免稅政策減免稅申報(bào)表,2022年15號(hào)文行沒有找到
老師,想問下提取盈余公積的會(huì)計(jì)分錄
董事可以擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
老師還沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),怎么做應(yīng)交稅費(fèi)的分錄,用什么科目?
請(qǐng)問老師,直播合同需要繳納印花稅么?
年底進(jìn)項(xiàng)全部入完,是怎么轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的,分錄是什么
兩張發(fā)票都要附在后面嗎
做賬就是借其他應(yīng)收款,貸固定資產(chǎn)清理,都是價(jià)稅合計(jì)數(shù),開的普票不能抵扣
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票??兩張發(fā)票都要附在后面 借:銀行存款 收款金額/其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
我們開票給個(gè)人,開的是普票,也要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅嗎
不好意思老師,要體現(xiàn)稅是嗎,普票全額交稅,
是的,要做價(jià)稅分離體現(xiàn)銷項(xiàng)稅的