你好,可以做 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
提前收到了一年的房租發(fā)票,款式一個季度一交,會計分錄怎么做?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度社保多計提了,現(xiàn)在該如何做分錄
2020年多計了一次房租費(fèi)用,在2021年10月做了分錄調(diào)整做了以前年度損益調(diào)整,轉(zhuǎn)入未分配利潤,現(xiàn)在報表要做哪些調(diào)整?
以前年度多計提的租金怎么做分錄
老師,請問一下以前年度多計提了折舊,現(xiàn)在調(diào)整,怎么做分錄呢
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
更正一下第二個分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整