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未開發(fā)票,取得進項稅發(fā)票并認證,期末應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

2025-06-30 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-30 17:07

月末計算需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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您好,第一這個是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,看您的做賬習(xí)慣,第二沒認證 只計入待認證進項稅額 認證了 下轉(zhuǎn)到進項稅額呢
2021-04-01
結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借 ,應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 這步不對的,為什么轉(zhuǎn)到已交稅金
2020-10-16
您好,這些分錄可以的,但后面結(jié)轉(zhuǎn)不是稅法書上寫的標(biāo)準(zhǔn)分錄,就按目前的來做,沒有關(guān)系的,不一定要按下面的來 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2025-05-12
待認證進項稅額年底不需要處理,等你認證的當(dāng)月在做處理!
2024-01-25
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細
2022-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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