你好,這個你要去更正申報匯算清繳。
請問老師如果2020年發(fā)生的一筆費(fèi)用會計不知道,2021年1月相關(guān)人員才拿來報銷。涉及金額較大,做賬除了涉及以前年度損益調(diào)整,所得稅匯算時是否做調(diào)減除理
老師,今年補(bǔ)做了去年的收入,賬上是這樣做的:借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額,也更正了去年的增值稅申報表,這樣今年的銷項稅額明細(xì)科目的本年發(fā)生額和增值稅申報表主表的銷項稅額就不一致,正好差這個補(bǔ)交的金額,這個有沒有影響?
老師,今年補(bǔ)做了去年的收入,賬上是這樣做的:借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額,也更正了去年的增值稅申報表,這樣今年的銷項稅額明細(xì)科目的本年發(fā)生額和增值稅申報表主表的銷項稅額就不一致,正好差這個補(bǔ)交的金額,這個有沒有影響?
老師,今年補(bǔ)做了去年的收入,賬上是這樣做的:借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額,也更正了去年的增值稅申報表,這樣今年的銷項稅額明細(xì)科目的本年發(fā)生額和增值稅申報表主表的銷項稅額就不一致,正好差這個補(bǔ)交的金額,這個有沒有影響?
老師您好,請問我企業(yè)是出口退稅企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)稽查到按照2022年度報關(guān)單金額確定收入是5100多萬元,,而之前財務(wù)申報的2022年度申報的企業(yè)所得稅收入是4260萬元,收入少申報800多萬,先稅務(wù)讓調(diào)整以前,按照出口報關(guān)單來申報收入,這樣就會產(chǎn)生很多企業(yè)所得稅,當(dāng)然稅務(wù)表示可以調(diào)整當(dāng)年的成本和費(fèi)用,那當(dāng)年的成本有跨年申報的,一張張發(fā)票去核對工作量非常大,我想能不能用這種方式呢,就按照稅務(wù)系統(tǒng)所取得的發(fā)票金額算2022年成本和費(fèi)用金額可否?還是說如果按照這個金額算,必須匹配銀行支付金額呢?老師有更好的辦法嗎?
各位老師好,請問公司里面收到二手車行個人暨某開具的二手車發(fā)票36000元,然后支付車主李某37500元,這個要怎么做入賬呀
請問一家公司可以同時有貿(mào)易出口退稅操作和工貿(mào)一體免抵退嗎
月底最后一天開了電子外經(jīng)證,發(fā)票沒開成怎么辦,會有啥影響嗎
老師,我們公司預(yù)支工資兩三天就預(yù)支一次,兩三天就預(yù)支一次,這樣可以嗎?就是一個月預(yù)支了5次6次的,這個對賬戶或者是公司有沒有什么影響?
甲公司固定資產(chǎn)房產(chǎn)與乙銀行資產(chǎn)包進(jìn)行置換,按評估價值,如甲資產(chǎn)賬面價值4000萬,評估價值14000萬,那評估后的價值14000萬,置銀行等額價值14000萬資產(chǎn)或者置換銀行19000萬的資產(chǎn)包,會計分錄怎么做,涉及到哪些稅?
李某自愿將持有甲公司出資額134萬(占注冊資本67%)的股權(quán)以人民幣0元的價格轉(zhuǎn)讓給乙公司。稅務(wù)局要求我們申個稅以及印花稅,請問,申報個稅是申報哪個的個稅?印花稅是乙公司的印花稅嗎? 0元轉(zhuǎn)讓是不是全部0元申報?
老師你好!23年沒有年審,怎么修復(fù)啊
海水產(chǎn)品*蝦,免稅嗎
原料暫估可以嗎?我們公司原料太少根本沒有什么原料,生產(chǎn)外加劑
老師,我們分公司的車過戶給總公司開發(fā)票的話是不是不能開專用發(fā)票,因為這個車輛的增值稅之前有抵扣過
更正到去年納稅申報退稅哇?會計要報表要去更正會計報表嗎
要去更正匯算清繳,還要更正財務(wù)報表。
退稅涉及百萬能退下來嗎
你好,老師只能說這個概率很低的。
老師政策是不是購入次月年度才能稅前扣除。比如24年12月買。25年才能享受扣除
你好,是的。下個月享受。