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老師下午好,我想問一下,我們是苗木專業(yè)合作社,是一般納稅人免稅的,然后收入4萬,開發(fā)票開的是四萬零二十五,然后實際收款就收4萬,這種情況下做賬應(yīng)該怎么做?

2025-06-30 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-30 14:02

你好,這個差額你可以計入到營業(yè)外支出。

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快賬用戶3264 追問 2025-06-30 14:10

好的老師

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齊紅老師 解答 2025-06-30 14:10

你好歡迎下次再,歡迎下次再來探討。

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快賬用戶3264 追問 2025-06-30 14:10

老師,我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,我有確認收入了,然后需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本,我給他后面附一個出庫單,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 14:14

你好,可以的,實操中一般沒什么問題。

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快賬用戶3264 追問 2025-06-30 14:24

好的老師

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齊紅老師 解答 2025-06-30 14:24

你好歡迎下次再來探討。

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你好,這個差額你可以計入到營業(yè)外支出。
2025-06-30
賬務(wù)處理: 采購時,借:消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗 100000,貸:銀行存款 100000,暫估入賬。 后續(xù)若取得發(fā)票: 對方是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,取得普票,借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(買價 ×9% ),貸:消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗 。 對方非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,取得專票,按票面稅額抵扣,借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗 。 若最終無發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳時,采購成本需納稅調(diào)增。 風(fēng)險及建議: 無票可能增增值稅、企業(yè)所得稅稅負。 與銷售方協(xié)商補發(fā)票;補充簽合同;規(guī)范財務(wù)管理,記錄無票采購情況。
2025-04-02
同學(xué),你好 是成本發(fā)票沒有來嗎?如果沒有來,可以暫估成本
2025-07-09
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-09
是的 一般納稅人開了負數(shù)發(fā)票,那就填寫附表一免稅銷售貨物開具的其他發(fā)票里面填寫負數(shù) ?然后減免明細表里面再填寫,但是你自己應(yīng)該是申報不了得去稅務(wù)局可以試一下
2025-07-31
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