一、收到銷售貨款 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (因自產(chǎn)自銷免稅,無需價(jià)稅分離 ) 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本 種植時(shí),用 “消耗性生物資產(chǎn)” 歸集成本(種苗、肥料、人工等 ): 借:消耗性生物資產(chǎn) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付職工薪酬等 銷售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:消耗性生物資產(chǎn)
老師您好,我是一個苗木專業(yè)合作社的法人,現(xiàn)在合作社銷售了一批苗木出去,也給對方公司開具了300萬元的發(fā)票(自產(chǎn)自銷免稅),現(xiàn)在300萬貨款已到合作社對公賬,我準(zhǔn)備付給下面農(nóng)戶,農(nóng)戶們只有個人賬戶,每一筆金額都還是比較大,但不知道怎么公轉(zhuǎn)私才合法,請指教,謝謝
老師,晚上好。我想咨詢一下。我們是做淘寶直播的,公司是小規(guī)模納稅人,考慮到近期銷售額有點(diǎn)大,有時(shí)候一個月一百萬這樣子,考慮到后續(xù)銷售額還會有提高,怎么做稅務(wù)合理規(guī)劃呢?[
各位老師大家好,我們公司是做農(nóng)業(yè)苗木的,然后自產(chǎn)自銷的企業(yè),是購進(jìn)苗木的時(shí)候,是從農(nóng)戶個人手里購進(jìn)的,然后付款的時(shí)候,計(jì)入到:借:預(yù)付賬款-張三,貸:銀行存款,然后:因?yàn)槭莻€人嗎,我們公司開收購發(fā)票還是對方開給我們發(fā)票呢,比如收到發(fā)票,借生物性資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款,重點(diǎn)是銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本這一塊怎么做賬務(wù)處理呢,老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師,請問下賬務(wù)上做了無票收入。對應(yīng)的增值稅要申報(bào)嗎?我這邊是小規(guī)模納稅人,是要填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額嗎?一月份這些票會全部開出,那到時(shí)系統(tǒng)會自動跳出小微企業(yè)免稅銷售額,我要自己調(diào)整為負(fù)數(shù)嗎
老師,我這邊是苗木專業(yè)合作社公司,他是一般納稅人,然后老板讓我報(bào)一月份的稅,一月份的稅不得2月15號之前報(bào)嘛!然后,目前現(xiàn)在就開出100多萬的銷售苗木了嗯,小苗的票子和一些機(jī)器作物用那種的票子,還有一些油票加油的票子,然后要是報(bào)一月份的稅,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀?老板,意思是一月份就是往上放一點(diǎn)費(fèi)用就行。老師我還按照我實(shí)際收到的票子做賬啊,你說按照我實(shí)際發(fā)生這些票子做賬的話我應(yīng)該都怎么做賬啊老師
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對,2024年匯算清繳申報(bào)表也填的跟賬上一樣都錯了,這個問題大嗎,要更正嗎
請問一下老師,招聘外地的新員工,入職時(shí)報(bào)銷他來的飛機(jī)票和幾天住宿費(fèi),是不是要作為福利費(fèi),申報(bào)個稅,還是說不能報(bào)銷呢
老師好!請問發(fā)現(xiàn)上年度管理費(fèi)用錄入數(shù)字偏少,想紅沖再本年度入管理費(fèi)用,請問可行嗎?其賬務(wù)處理是?謝謝!
老師,想問一下,事業(yè)單位編制合并報(bào)表嗎,他在編制合并報(bào)表的時(shí)候是不是與企業(yè)編合并報(bào)表區(qū)別是不抵消內(nèi)部的未實(shí)現(xiàn)損益
老師,專票交的增值稅在工商年報(bào)里可以填在已交稅費(fèi)那欄嗎
憑證在憑證管理里面刪了,在記賬憑證還顯示怎么回事,怎么調(diào)整
工程款通過民工工資拿到了,要怎么從民工那里收回來,風(fēng)險(xiǎn)相對轉(zhuǎn)小,請老師給支下招??
老師,6月剛剛注冊的小規(guī)模公司,7月需要報(bào)稅嗎,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)那些稅
公司扣法院訴訟費(fèi)分錄怎么寫?
應(yīng)交稅費(fèi)登在哪個賬本?怎么登?單獨(dú)起一頁嗎
老師,我們沒用消耗性生物資產(chǎn),這個科目就有庫存商品,這個科目我怎么辦呢?我看我是后接手的會計(jì),我看之前的會計(jì)沒用過消耗性生物資產(chǎn),這個科目過
老師,那我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么辦呢?我只確認(rèn)收入了,然后成本沒考慮到,因?yàn)槲铱次沂盏降匿N售票子只是單純的一個嗯。種樹苗上邊一種樹苗,完了數(shù)量什么都沒有,然后我也不知道怎么出庫,然后我那樹苗成本就沒有出。不酷這種情況下,我該咋辦呢?然后現(xiàn)在變成利潤就增加了,然后我就把一部分利潤,放到臨時(shí)用工里邊了
同學(xué)你好 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的
老師那我應(yīng)該怎么操作呢!因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人所以按季度做賬,那么下一季度做賬補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)后不是影響下一季度成本增加了嗎老師,那怎么辦呀老師
在這個季度補(bǔ)就可以 沒跨年沒事
那這個月收入少,那么庫存商品減少,成本增加了會影響這季度成本多呀?那怎么辦
那你就反結(jié)賬到上個季度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
然后第一季度成本我還把臨時(shí)用工人員工資做主營業(yè)務(wù)成本了,因?yàn)橥丝紤]樹苗出庫了,所以成本就變少了,我就把臨時(shí)用工人員工資做的比較多,這樣成本增加了,最后利潤也不那么多了。老師第一季度我已經(jīng)這么做賬務(wù)處理了,那該怎么辦呀
第一季度稅都交完了,再反結(jié)賬會影響數(shù)據(jù)的呢
那就按我說的來 在這個季度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
我想問一下老師,我這種情況下該怎么辦,下步該怎么做呢?
這個沒跨年沒事的 可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
具體操作流程麻煩老師說一下
就是直接這個月做補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
老師,那我要是直接這個季度做補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,我應(yīng)該怎么做呀?就是樹苗出庫,我該咋做呀?因?yàn)闃涿缍荚趲齑嫔唐防锩妫缓髱齑嫔唐范壝骷?xì)是嗯松樹苗或者楊樹苗二級科目能,我要是這做到這個月我應(yīng)該咋做呀?分路
借主營業(yè)務(wù)成本 貸消耗性生物資產(chǎn)
老師,我可以這個月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)摘要寫補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)樹苗成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品二級科目樹苗品種等,老師,我這樣做分錄可以嗎?這個月
同學(xué)你好 這個可以的
老師,我還想問一下子我們公司老板買一個車,以公司的名買的車,然后這個車我應(yīng)該怎么給他做入定固定資產(chǎn),然后折舊,然后那個怎么怎么處理賬務(wù)處理?
這個是老板付的錢?發(fā)票開的公司的?