同學(xué),你好 借:費(fèi)用? 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? 紅字 貸:應(yīng)付賬款? 紅字
老師,今年4月份供應(yīng)商開(kāi)出8萬(wàn)增值稅專用發(fā)票我已入賬銷售費(fèi)用,并已勾選已認(rèn)證,12月對(duì)方紅沖,又開(kāi)出6萬(wàn)元的專用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄該如何寫(xiě)?
老師,今天2月份收到一張跨年專票,費(fèi)用去年12月份已入賬,該如何做賬。去年的分錄 借:管理費(fèi)用400 貸:銀行存款400,收到發(fā)票不含稅金額是396.04,稅額3.96,謝謝。公司執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
去年收到一張發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款 今年發(fā)票要紅沖 相關(guān)分錄怎么做
去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在去年已入賬,今年抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)才發(fā)現(xiàn)對(duì)方把這個(gè)發(fā)票紅沖了,那我應(yīng)該怎么調(diào)賬?當(dāng)時(shí)做賬 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:現(xiàn)金
發(fā)票是專票,今年3月份入賬,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款。今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了,憑證已經(jīng)紅沖,想問(wèn)一下各位老師接下來(lái)賬務(wù)怎么處理?
李某自愿將持有甲公司出資額134萬(wàn)(占注冊(cè)資本67%)的股權(quán)以人民幣0元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙公司。稅務(wù)局要求我們申個(gè)稅以及印花稅,請(qǐng)問(wèn),申報(bào)個(gè)稅是申報(bào)哪個(gè)的個(gè)稅?印花稅是乙公司的印花稅嗎? 0元轉(zhuǎn)讓是不是全部0元申報(bào)?
老師你好!23年沒(méi)有年審,怎么修復(fù)啊
海水產(chǎn)品*蝦,免稅嗎
原料暫估可以嗎?我們公司原料太少根本沒(méi)有什么原料,生產(chǎn)外加劑
老師,我們分公司的車過(guò)戶給總公司開(kāi)發(fā)票的話是不是不能開(kāi)專用發(fā)票,因?yàn)檫@個(gè)車輛的增值稅之前有抵扣過(guò)
老師你好,企業(yè)是糧食收購(gòu)企業(yè),一般納稅人,增值稅和企業(yè)所得稅有哪些優(yōu)惠
老師,以前報(bào)損的項(xiàng)目入了營(yíng)業(yè)外稅前扣除,現(xiàn)在有收回款。是調(diào)整以前年度。調(diào)整納稅和財(cái)報(bào)?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司+農(nóng)業(yè)模式開(kāi)具的免稅發(fā)票,下游可以抵扣嗎
投資總額和當(dāng)前時(shí)間有效的投資方信息中投資金額之和不同
老師你好,民辦非這個(gè)年檢怎么報(bào)啊
你好,老師,借:費(fèi)用紅字,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)付賬款紅字可以嗎
同學(xué),你好 是可以的
再問(wèn)下老師,發(fā)票紅沖后期末賬上還有留抵呢,應(yīng)交稅費(fèi)科目如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,里面
你好老師,本期不用繳納增值稅,沒(méi)有開(kāi)票業(yè)務(wù),賬上還有留抵,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是放著不用問(wèn)
同學(xué),你好 建議轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅