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老師,今年4月份供應商開出8萬增值稅專用發(fā)票我已入賬銷售費用,并已勾選已認證,12月對方紅沖,又開出6萬元的專用發(fā)票,會計分錄該如何寫?

2023-12-28 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-28 11:47

你好,第一次開票的時候您怎么做賬的呢?發(fā)給我看一下

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快賬用戶6624 追問 2023-12-28 11:51

借:銷售費用75471.70 借:應交稅費~增值稅~進賬稅4582.30 貸:銀行存款80000

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齊紅老師 解答 2023-12-28 11:53

紅字發(fā)票來了,借:銷售費用-75471.70 貸:銀行存款-80000 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出4582.3

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齊紅老師 解答 2023-12-28 11:53

然后你再根據(jù)發(fā)票做賬就可以了

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你好,第一次開票的時候您怎么做賬的呢?發(fā)給我看一下
2023-12-28
你好,之前的10萬的時候怎么做的?還有,他現(xiàn)在是給你開了一個10萬,又開了一個負數(shù)5萬,又開了一個正數(shù)5萬,是嗎?如果是的話,他之前的這個10萬的發(fā)票他都認證不了了 讓他把剩下剩下的5萬也紅沖吧,然后再給你重新開。
2025-01-16
不需要,只需要做進項轉出就可以的了
2024-05-09
1. 向乙公司銷售A商品 借:銀行存款 526.5萬 貸:主營業(yè)務收入 540萬 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 76.5萬 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 540萬 借:存貨跌價準備 5萬 貸:庫存商品 545萬 2. 收到丙公司退回的B產(chǎn)品 借:庫存商品 120萬 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) -78萬 貸:銀行存款 -84萬 貸:主營業(yè)務收入 -200萬 貸:財務費用 -2萬 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 120萬 貸:庫存商品 120萬
2023-11-15
借主營業(yè)務收入3萬, 應交稅費,應交增值稅銷項3900, 貸銀行存款33900
2023-12-11
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