去稅務(wù)局,稅務(wù)局一般直接收取,他不會(huì)要求企業(yè)代扣代繳的。

請(qǐng)問(wèn)老師,在網(wǎng)上怎么申請(qǐng)代開(kāi)租車發(fā)票。老板自己的車租給公司用,是不老板個(gè)人需要開(kāi)租車發(fā)票給公司呢?麻煩老師發(fā)下網(wǎng)上申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票流程
請(qǐng)問(wèn)老師,老板在公司每個(gè)月開(kāi)工資,現(xiàn)在公司要租老板的車,老板需要給公司開(kāi)發(fā)票。稅局代扣代繳個(gè)稅后,公司報(bào)個(gè)稅時(shí)還要加上租賃收入這部分嗎
老師,員工車輛私車公用了,私車公用協(xié)議里面約定,每個(gè)月支付這個(gè)員工400元租車費(fèi)用。那請(qǐng)問(wèn),這個(gè)員工是需要給公司去稅局代開(kāi)財(cái)產(chǎn)租賃發(fā)票嗎?公司要給這個(gè)員工每個(gè)月代申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃收入的個(gè)稅?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
老師,公司租用老板的私人車輛,簽了租車合同。公司每個(gè)月要給老板支付1500元的租車費(fèi)。請(qǐng)問(wèn),財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅,是公司給老板代扣代繳,還是老板去稅局代開(kāi)租車發(fā)票的時(shí)候個(gè)稅就先交了呢?
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒(méi)走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時(shí)按1元/度收取,有些租戶要開(kāi)專票(含稅1元/度),有些不開(kāi)票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開(kāi)票的租戶用電量5000度,不開(kāi)票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個(gè)體工商戶3季度開(kāi)票有問(wèn)題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開(kāi)具30萬(wàn)發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開(kāi)具了?再開(kāi)具也另外算額?因?yàn)橐呀?jīng)紅沖但是額度沒(méi)有出來(lái)
老師,問(wèn)一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報(bào)那些稅種
預(yù)收充值款開(kāi)票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過(guò)去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個(gè)體工商戶開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個(gè)體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬(wàn),其中一萬(wàn)是張三的,物業(yè)開(kāi)票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開(kāi)了一萬(wàn)給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營(yíng)者信息采集里扣除改成否,上個(gè)月也是給他申報(bào)的0工資,怎么修改,季度末申報(bào)可以扣除年度60000的額度,上個(gè)月的怎么修改成否
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒(méi)有經(jīng)過(guò)我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說(shuō)明我沒(méi)有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開(kāi)工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中


老師,那我之前怎么聽(tīng)說(shuō)財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅,是支付方代扣代繳呢?
那你可以申請(qǐng)代開(kāi)試一下的發(fā)票,有備注支付企業(yè)代扣代繳的太需要大部分?jǐn)?shù)據(jù)直接收取是大部分
老師,這個(gè)是老板交的稅款明細(xì)。因?yàn)檫@次公司需要支付給老板13500。這13500是含稅的金額。稅局收的個(gè)稅和增值稅是按照不含稅金額來(lái)算的?還有就是,為什么稅局沒(méi)收印花稅呢?
增值稅、個(gè)稅都是按照不含增值稅的金額,他開(kāi)發(fā)票的時(shí)候是不是沒(méi)有勾選屬于印花稅業(yè)務(wù)?
老師,您說(shuō)的是稅局沒(méi)有勾選印花稅業(yè)務(wù)嗎?因?yàn)槲沂亲尷习鍘е廛嚭贤ザ惥执_(kāi)的發(fā)票。具體我不太清楚。今早老板就給我發(fā)了經(jīng)營(yíng)租賃13500的發(fā)票。我還讓老板給我發(fā)了他繳稅的明細(xì)。但是沒(méi)看到有交印花稅的
是你們開(kāi)發(fā)票的時(shí)候自己沒(méi)有勾選,不是稅務(wù)局的問(wèn)題
老師,是自己在手機(jī)上開(kāi)票嗎?不是去柜臺(tái)讓稅局的人開(kāi)的嗎?
你問(wèn)一下你老板,兩種方式都可以,去大廳或者是去電子稅務(wù)局都行。大廳還有兩種方式,它不一定是窗口,也有可能是自助機(jī)。
那如果沒(méi)交印花稅的話,經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票怎么會(huì)開(kāi)得出來(lái)呢?
為什么開(kāi)不出來(lái)?因?yàn)樗麤](méi)有勾選發(fā)票,是印花稅業(yè)務(wù),不需要繳納印花稅,所以能開(kāi)出來(lái)呀。系統(tǒng)判斷不了,只能是人為自己判斷。
老師,那老板自己沒(méi)有繳納印花稅,他需要自己在手機(jī)上補(bǔ)繳印花稅嗎?還有就是,公司也需要按照支付的不含稅金額乘以千分之一減半申報(bào)繳納印花稅嗎?
他這個(gè)要補(bǔ)的話,得去大廳。在這里面補(bǔ)不了。 稅率是1‰,然后個(gè)人有減半的政策。
公司需要按照1‰來(lái)交,如果小規(guī)模小型微利企業(yè)可以減半。
這張發(fā)票,期間寫錯(cuò)了,合同上期間是2024年9月10號(hào)-2025年6月9號(hào)。但是老板自己在手機(jī)上開(kāi)的,寫成2004年了。這個(gè)有影響嗎?
有影響退回去重新開(kāi)
他可以自己在手機(jī)上重開(kāi)嗎?還是只能去稅局大廳柜臺(tái)讓工作人員幫重開(kāi)?
紅沖不清楚,可以去試一下的,重新開(kāi)始,沒(méi)問(wèn)題