不可以 需要有具體的明細(xì)
上個(gè)月總共開發(fā)票總額是271679.86,然后這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開多了,需要充紅的金額是34726.5,然后上個(gè)月最后一張發(fā)票開出來71679.86,不是需要全部沖掉嗎,然后我們把這張發(fā)票沖掉了,重新開了一張36953.36,這個(gè)月勞務(wù)代付了54655,需要從總金額里面減掉,剩下應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們多少 我想看看老師們的結(jié)果
請(qǐng)問一下,發(fā)票的總金額是30多萬,但是有一萬多沒有回款,然后這張發(fā)票里面的這一萬多我能沖紅嗎?不是沖整張發(fā)票
老師,1臺(tái)設(shè)備總額227004.01,開3張發(fā)票,數(shù)量分別是0.33,0.33,0.34,金額是74911.32,74911.32,最后一張發(fā)票算出來是77181.36,差1分,我加入在了最后一張發(fā)票77181.37這樣導(dǎo)致不含稅的金額和前面2張不一樣,有沒有什么影響
老師,我想咨詢一個(gè)表格的問題,用什么公式可以把附表第二個(gè)圖片里分類的金額自動(dòng)合計(jì)到主表第一張圖里的分類明細(xì)里,如果我有很多的明細(xì),怎么能夠只需要選第二張表里的科目,然后第一張表的金額就自動(dòng)合計(jì)了
老師,我想咨詢一個(gè)表格的問題,用什么公式可以把附表第二個(gè)圖片里分類的金額自動(dòng)合計(jì)到主表第一張圖里的分類明細(xì)里,如果我有很多的明細(xì),怎么能夠只需要選第二張表里的科目,然后第一張表的金額就自動(dòng)合計(jì)了
老師,我們的進(jìn)貨電腦3千,賣出6千,包上門安裝費(fèi),賣給事業(yè)單位的,我怕他說我的售價(jià)太高了,這個(gè)我怎么樣取成本啊,能不能進(jìn)貨型號(hào)和賣出型號(hào)不一樣
租賃對(duì)方的復(fù)印機(jī),租期一年,25年6月27至26年6月27號(hào),租賃期間對(duì)方負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)及培訓(xùn)操作 ,先預(yù)付一年的租金,金額3420元,對(duì)方開票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)~其它現(xiàn)代服務(wù) 這個(gè)不對(duì)吧?應(yīng)該是什么? 入帳要分?jǐn)傎M(fèi)用嗎?
老師 今天是個(gè)人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個(gè)同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個(gè)稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算,本企業(yè)利潤(rùn)總額47萬,納稅調(diào)增86萬,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除81萬,彌補(bǔ)以前年度虧損52萬,實(shí)際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊(cè)資金嗎
老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)勾選是當(dāng)月操作還是下月申報(bào)期前操作
老師,我們銷售貨給客戶60萬,客戶沒有付款給我們一套價(jià)值相同的房子,這個(gè)房子我們又拿去抵扣了供應(yīng)商的貨款,這樣怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師有沒有,新增值稅法跟增值稅暫時(shí)條例,修改前后對(duì)比表pdf或word文檔?
老師,我這個(gè)稅率怎么填不上
退運(yùn)方式進(jìn)來的退貨跟進(jìn)口方式進(jìn)來的退貨有什么區(qū)別那嗎?
就是最后這張5050.92是要有稅率和稅額的是嗎?
但是它是免稅的沒有稅額的
銷售圖書符合免稅的要求,稅率是免稅,也沒有稅額,但是稅率是免稅
就是說稅率那邊是要填上免稅的是嗎?不能是空白
對(duì)的是的,是這個(gè)意思。
老師,最后一張只是在合計(jì),應(yīng)該不需要在合計(jì)欄填上稅率是免稅吧
發(fā)票號(hào)碼是一個(gè)嗎?還是不一樣的發(fā)票?
發(fā)票號(hào)碼一樣的
最后這一張不是單獨(dú)開的,一張發(fā)票是上面的沒有寫完的,他給自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下來的