他在轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方里面包含去了,他是多的借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅17160 貸應交稅費應交增值稅銷項17160
老師,我想問一下,你就是這個明細帳的余額表啊,然后他中間有應收賬款預付賬款,還有那個應負預收的賬款,然后就后面填著那個資產(chǎn)負債表,那個應收賬款不應該就是他的幾個明細的借方余額減去那個貸方余額嗎?為什么我算出來都是錯的呀?
老師交接時資產(chǎn)負債表上,應交稅費貸方有74.64的金額,而且是掛了幾個月的,這個正常是什么情況,我看了有一個月的科目余額表:原來本科目期初是354.64 本期發(fā)生額280(應該是金額盤服務費),期末就余76.64了,
老師,最近接了一個賬,期初總是錄不平,不知道怎么回事,應交稅費科目增值稅是借方余額,然后明細賬加起來和總賬的期末貸方余額數(shù)據(jù)不一致
老師好,小企業(yè)會計準則,期中建賬時非損益類有期初余額,本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額,一個做二級一級做三級明細,我該怎么合并?最后應交稅費這個一級科目的期末余額是否是應交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
老師,麻煩幫我解答下,這個科目余額表里面的本年累計借方是一直等于本年累計貸方的,但是橫項的關系式我沒算明白,這個期末余額和本年累計之間有計算關系嗎?也就是說這個金蝶kis云導出的科目余額表,你看期初和期末的應收借方余額是一樣的,但是中間的本年累計金額借方減貸方差額是1946758.14,正常邏輯期末余額不是=期初+本年的發(fā)生額,如果用這個余額+1946758.14的話那就不對了。我就不懂,這個邏輯關系是什么,麻煩老師答復下
請問查發(fā)票真?zhèn)蔚木W(wǎng)站是多少
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓前 計提了年終獎 需要馬上付清個稅嗎?
總公司向廠家進貨單價48元,賣客戶100元,現(xiàn)在客戶不賣了退貨回來,然后貨調(diào)到子公司賣,請問調(diào)到子公司用什么價格
老師 轉(zhuǎn)股的時候未分配利潤期末數(shù)要減去實收資本嗎 還是直接按照未分配利潤的期末數(shù)乘以百分之20交個稅
老師去,請問客運服務費計算進項稅,主要是旅客運輸服務的發(fā)票就行嗎?還是必須滴滴啊
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購買的電腦列入為固定資產(chǎn)后,突然掉了,還能做成本嗎?
請問老師,買電線走什么會計科目比較好
計提社保是計提公司部分還是個人部分?還是一起
老師,你好 水利建筑行業(yè),已結(jié)算未完工,已完工未結(jié)算,怎么做會計分錄?