你好,這個(gè)你去年是怎么做的憑證,你就做相反的憑證,然后再按照發(fā)票重新做。
老師我們發(fā)現(xiàn)去年的進(jìn)項(xiàng)有問(wèn)題,入賬了,現(xiàn)在想歸還給對(duì)方重新開(kāi)具,對(duì)方說(shuō)讓我方先開(kāi)紅字,這是啥意思?
你好,機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票給對(duì)方開(kāi)過(guò)去,對(duì)方說(shuō)不合適,讓這邊沖紅重新開(kāi),要的比較急,說(shuō)不合適的票后面寄回來(lái),讓我們先沖紅重新開(kāi)了先給他們寄過(guò)去,我們也沖紅重新都開(kāi)好了,現(xiàn)在對(duì)方又打電話說(shuō)那個(gè)票合適著呢,他們把稅都交了,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦啊?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)去年12月份有張專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了稅票號(hào),今年1月份才發(fā)現(xiàn),對(duì)方還未抵扣,但是我方已經(jīng)報(bào)完稅了,想給對(duì)方紅字沖銷重新開(kāi),金額都不變,這樣賬務(wù)處理怎么弄?
老師您好:請(qǐng)問(wèn),我們?nèi)ツ杲o客戶開(kāi)發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有付錢,現(xiàn)在對(duì)方找銀行貸款,銀行要求出具發(fā)票,去年開(kāi)的發(fā)票銀行不認(rèn),對(duì)方要求我們紅沖重新開(kāi),我們現(xiàn)在紅沖重新開(kāi)的話有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項(xiàng)發(fā)票上面的單價(jià)和數(shù)量和品名開(kāi)錯(cuò)了,總金額沒(méi)問(wèn)題,然后現(xiàn)在想讓對(duì)方紅沖,然后重新開(kāi)具發(fā)票,單價(jià),數(shù)量,還要增加一個(gè)產(chǎn)品,總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的,這樣可以么?會(huì)給對(duì)方造成什么影響么?目前讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表過(guò)來(lái)我們紅沖,對(duì)方不愿意了
老師,已售房產(chǎn)核減土地使用稅的面積怎樣計(jì)算
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司的舊車賣了,置換,買新車,咋做分錄
老師,我們是一般納稅人,銷售2015年買入的車輛,增值稅稅率是多少
為啥60天上岸班不能試聽(tīng)
公司與公司借款發(fā)生的借款利息是否能開(kāi)發(fā)票,逾期借款發(fā)生的手續(xù)費(fèi)怎么開(kāi)發(fā)票,是否能開(kāi)專票,專票是否可以抵扣
老師,火車票還能開(kāi)的電子發(fā)票嗎
小規(guī)模企業(yè) 增值稅 稅率都有哪些 什么形式下按照對(duì)應(yīng)稅率繳納 和一般納稅人的稅率有什么區(qū)別 有附加稅嗎
您好,我們是山西省制造性企業(yè),目前有空余的庫(kù)房需要出租,請(qǐng)問(wèn),公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)有增加租賃經(jīng)營(yíng)范圍,請(qǐng)問(wèn)可以給租賃方開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司報(bào)個(gè)稅被申訴了,我們現(xiàn)在怎樣改報(bào)表,是要把去年全年的個(gè)稅申報(bào)全部改了嗎?
老師,問(wèn)一下24年已結(jié)賬,現(xiàn)在根據(jù)審計(jì)要求需要計(jì)提一筆24年的審計(jì)費(fèi),25年第一季度數(shù)據(jù)也不改了,2季度的時(shí)候調(diào)一下24年的期初數(shù),不用調(diào)整以前年度損益這個(gè)科目,應(yīng)該怎么做分錄,
做相反的憑證嗎?進(jìn)項(xiàng)稅是今年抵扣的,那么需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄嗎?
你好,是的,他給你紅沖的話,你需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅今年抵扣 這次收到紅沖發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票怎么寫分錄,麻煩您幫忙寫一下
你好,收到紅字發(fā)票的時(shí)候,你借,應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后重新收到藍(lán)字的,你借以前年度損益調(diào)整。 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該不用以前年度損益調(diào)整科目
你好你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目
這個(gè)成本實(shí)際是屬于今年的,所以收到重新開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票直接計(jì)入今年就行了吧?
你好,如果是今年的話,可以按你說(shuō)的這樣子。