你好稍等我看下的
1、收到工程款時 借:銀行存款 貸:應收賬款 應交稅費—預繳增值稅 2、結轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工—合同成本 如果分錄這樣寫的話,我的資產(chǎn)負債表上存貨是負數(shù), 如果把工程施工合同成本調(diào)到借方,這個分錄應該怎么做? 調(diào)到借方的話,借貸不是充了,存貨就不會變成負數(shù)了
如果(3)改成了交付a商品的時候丁公司就付了全款,甲公司已經(jīng)開了發(fā)票,是不是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入 合同負債 銷項稅(a的)待轉(zhuǎn)銷項稅(b)的? 如果甲沒開發(fā)票,是不是做分錄的時候就不用寫增值稅了?
老師,應收賬款已經(jīng)設明細科目了,但是收到的是現(xiàn)金或是銀行,可以不通過這個應收明細科目,直接做收銀行或是現(xiàn)金可以嗎?比如:收到張三貨款:借;應收賬款-張三,貸:主營收入;借:銀行/現(xiàn)金,貸:應收賬款-張三;可以直接做分錄為:借:銀行/現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務收入。這樣可以嗎?
已發(fā)出貨 不知道賣出價是多少 不做應收賬款和庫存商品 主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本分錄可以嗎?下個月收到款或者下下個月收到款什么時候收到款了在做這些分錄可以嗎?就是會出現(xiàn)庫存不符的情況 不知道審計查到會不會有罰款老師
老師,我們是小規(guī)模,門窗行業(yè),收訂金才會下訂單,收尾款才會發(fā)出庫存商品,我收定金時可不可以不通過應收賬款這個科目,直接做借:銀行存款,貸主營業(yè)務收入,收尾款出貨時也這么做分錄。到月末時一次結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,借此科目,貸:庫存商品
老師好,一般納稅人貿(mào)易公司,出口蓄電池申報消費稅,填表說明第六點不含出口免稅收入是指不含出口部門嗎?只申報內(nèi)銷部門就可以嗎
老師,小規(guī)模繳納的增值稅,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師我們是小規(guī)模,利潤102萬,我們有個版權費用一直在溝通中,可以預估費用嗎要不要交稅,應該怎么辦
老師,麻煩請問一下股東之前實繳了資金,但是之后執(zhí)照這種全部轉(zhuǎn)讓了,這個實繳資金的時間應該選之前股東實繳的時間還是轉(zhuǎn)讓時間呢
能不能一個老師回答我的問題啊,我已經(jīng)是辦稅員了,不需要添加了
老師問一下銀行給企業(yè)結息收入走什么科目呢
老師,我想咨詢下,我在電子稅務局開票頁面看目前的總額度是540萬 我們公司原來額度是25萬,然后每個月斷斷續(xù)續(xù)申請的臨時額度 老板剛問我下個月開票額度是多少,是回答老板目前的臨時額度540萬嗎?還是從哪里查詢下?
老師我們職工福利費,按工資的8%計提,那用不完怎么處理
供貨商起訴我們支付貨款,公對公轉(zhuǎn)賬,對方不提供發(fā)票,請問最后法院的審判書能當發(fā)票入賬嗎?
老師,公司沒有業(yè)務,一直在報稅2個人的工資,稅務局打電話來說,沒有交社保也沒有工資流水,讓我把幾年前的個稅申報表都改成0,也沒有影響稅,需要這么做嗎?
這個沒有影響的,可以的,你只要符合收入確認要求就行。
那如果未收款 借方是什么科目
借方是應收賬款或者是合同資產(chǎn)
我這個月收款 肯定借是銀行存款對嗎 待是主營業(yè)務收入 這個月收款不存在合同負債吧?
你提前收了人家的錢的話,不符合收入確認要求的話,是合同負債。符合收入確認要求,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。