你好。咱們就是一小手錢一手貨,是這樣嗎?
我們公司之前是做模具鋼的,現(xiàn)在不做了這塊生意。有300多的款之前存的一個供應(yīng)商,這個月我找供應(yīng)商退回來。這筆賬我想做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 是這樣嗎?庫存商品是不是也要做一筆進,一筆出 這樣賬才平
@冉老師,你好,假設(shè)庫存商品的賬面價值是200萬,出售這批商品的售價是100萬,也就是出售這批商品虧損100萬,應(yīng)當先計提庫存商品資產(chǎn)減值再結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不確認庫存商品資產(chǎn)減值直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,下面哪個分錄是正確的(不考慮增值稅): ① 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 200 貸:庫存商品 200 ② 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 借:資產(chǎn)減值損失100 貸:存貨跌價準備 100 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 存貨跌價準備 100 貸:庫存商品 200
老師,我們是小規(guī)模,門窗行業(yè),收訂金才會下訂單,收尾款才會發(fā)出庫存商品,我收定金時可不可以不通過應(yīng)收賬款這個科目,直接做借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,收尾款出貨時也這么做分錄。到月末時一次結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,借此科目,貸:庫存商品
老師,采銷存的會計分錄如下:“庫存商品”科目如何清賬?(1)采購時,借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款(2)銷售時確認收入,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ,(3)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。 我想問一下,存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)成本時用的是加權(quán)平均法,計算出的結(jié)轉(zhuǎn)成本金額與采購成本不同,這種方法會導致“庫存商品”科目無法清0,如何解決?
請問電商在銷售商品時??蛻粝聠沃?,是不是需要做發(fā)出商品這個會計分錄?然后等客戶確認收貨了再確認收入跟結(jié)轉(zhuǎn)成本? 發(fā)出商品 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 確認收入 借:其他貨款資金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (商品+運費) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣做對嗎?
資料二,為啥不影響當期應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。不都是在匯算清繳之前嗎,資產(chǎn)負債表日后嗎?資料3反而影響
老師您好!這里題幫我解答下吧
老師,異地項目是先干活,后期才開票,后期補合同,這種情況下沒有辦理外經(jīng)證,對于開進來的進項發(fā)票應(yīng)該是沒有影響的吧?唯一影響的就是往外開發(fā)票吧?
問題一,生物性資產(chǎn)怎么折舊(雞) 問題二,死了的淘汰的雞怎么攤銷?
你好,老師!那這些前期投入的錢做什么呀,不能是收入吧?
老師,公司工齡工資每滿6個月漲一次,新入職的員工入職滿6個月了,例如:小王1月份入職,現(xiàn)在六月份了,滿六個月了,但是6月份的工資是在七月份發(fā)放,往后漲第二次工齡核算是在12月份發(fā)放,這樣算是對的嗎?
給對方開具建筑服務(wù)發(fā)票,對方和我同屬江蘇省~市,但不同區(qū),這樣需要預(yù)交增值稅嗎
老師,法人每個月會報銷車貸款,想問一下那筆車貸的費用是怎么做賬的
老師,請問在建期間購買 員工宿舍用床鋪是計入固定資產(chǎn)嗎
老師,你好?,F(xiàn)在建筑企業(yè)施工的增值稅 稅負率是好多啊,綜合稅負率是好多呢
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收定金時還沒有交貨
我覺得不用通過應(yīng)收賬款這個科目,因為是先收款再生產(chǎn)
收定金的時候如果不退的就做預(yù)收賬款,借銀行存款,貸預(yù)收賬款。 然后后面實際確認收入的時候,借預(yù)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
好的,謝謝老師!
不客氣,祝您工作學習愉快。